您之前的會計(jì)分錄是怎么做的?

你好,老師,我有個(gè)融資租賃賬務(wù)處理不知道怎么做,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄啊
老師晚上好!紅沖的發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師晚上好,跨月的租賃發(fā)票紅沖賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?分錄應(yīng)該怎么做?
老師 承租方給我們轉(zhuǎn)了312500的租賃款 我們計(jì)算錯(cuò)誤 開具的是315000的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納 跨年才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤發(fā)票 發(fā)票已紅沖 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師您好!跨年的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?


學(xué)員朋友您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在跨月紅沖重新開過正確的發(fā)票應(yīng)該怎么做呢?
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。