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老師晚上好,跨月的租賃發(fā)票紅沖賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?分錄應(yīng)該怎么做?

2023-12-29 18:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-29 18:36

您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 18:36

學(xué)員朋友您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的

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快賬用戶8789 追問 2023-12-29 18:38

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在跨月紅沖重新開過正確的發(fā)票應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 19:10

學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。

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您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023-12-29
您好, 這個(gè)直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023-08-26
您好,是收到的發(fā)票沒有入賬嗎
2025-08-13
你好,跨年普通發(fā)票沖紅,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2021-02-27
關(guān)鍵是你的發(fā)票如果是增值稅發(fā)票需要紅沖,而紅沖對(duì)方應(yīng)該已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)。那么有以下四步:1、對(duì)方向稅務(wù)在電子系統(tǒng)中提申請(qǐng);2、稅務(wù)認(rèn)可;3、對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;4、你們發(fā)票紅沖,并重新開票; 會(huì)計(jì)賬務(wù)好做,通常過以前年度損益調(diào)整即可。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2024-11-10
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