您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
你好,老師,我有個(gè)融資租賃賬務(wù)處理不知道怎么做,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄啊
老師晚上好!紅沖的發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師晚上好,跨月的租賃發(fā)票紅沖賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?分錄應(yīng)該怎么做?
老師 承租方給我們轉(zhuǎn)了312500的租賃款 我們計(jì)算錯(cuò)誤 開具的是315000的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納 跨年才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤發(fā)票 發(fā)票已紅沖 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
老師您好!跨年的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問,出口退稅,如果,沒有留底,有應(yīng)退額是100,那么退不了稅,只能進(jìn)免抵,在增值稅申報(bào)表會(huì)有什么變動(dòng)
老師,老板讓會(huì)計(jì)代填公司付供應(yīng)商的付款申請(qǐng)單,申請(qǐng)人寫誰比較合適?
這道題,對(duì)損益的影響。那個(gè)630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來的,折舊金額,對(duì)損益有影響。630/10,是什么?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!假如第三方代付的A公司10萬,我怎么消除A公司的應(yīng)付賬款呢?我跟第三方并不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系
老師我們是飼料行業(yè)開出去發(fā)票是薯類干全酒精糟是9個(gè)點(diǎn)普票 對(duì)方給我們開進(jìn)來的也是9個(gè)點(diǎn) 我們是一般納稅人 現(xiàn)在是不是開進(jìn)來的這個(gè)普票無法抵抗進(jìn)項(xiàng)
樸老師,出口以后36個(gè)月不申請(qǐng)退稅要視同內(nèi)銷征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調(diào)匯?
老師請(qǐng)看這個(gè)題C選項(xiàng),為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購買其他公司股票為什么不影響所有者權(quán)益呢,老師幫我解答一下能應(yīng)付考試就行
老師,這個(gè)票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬,電力公司給我們開具10萬的發(fā)票(其中包含B公司的1萬),然后我們收到B公司的1萬,我們開具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
學(xué)員朋友您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在跨月紅沖重新開過正確的發(fā)票應(yīng)該怎么做呢?
學(xué)員您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。