您好,這個對方是可以抵扣的。
請問收到對方開的3%的專票如果對方是一般納稅人開的3%專票是簡易計稅的我們是一般納稅人可以抵扣嗎?
老師,您好,請問對方公司開給我公司的咨詢服務費,增值稅專用發(fā)票,能夠抵扣增值稅嗎?我們是一般納稅人
老師,我是小規(guī)模給一般納稅人提供咨詢服務,我開1%得票對方不能抵扣嗎?那么開3%得票也是我必須交稅后對方才能抵扣是嗎?如果我開3%專票給一般人,我季度銷售額沒超過45萬不交增值稅對方也不能抵扣嗎?
老師請問我們是一般納稅人,我們收到對方公司開的專票(對方是簡易征收),請問這種專票能抵扣嗎,如果抵扣了要進項轉出嗎
收到對方3個點的勞務費發(fā)票,對方是簡易計稅,我公司是一般納稅人,收到的3個點的專票能抵嗎
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負責的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產成本了,賣了10000,主營業(yè)務成本也算出來了,那請問下生產成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產成本結轉掉嗎?
請問又做施工又做設備供應的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設備,安裝或者工程服務)和購進材料,設備、勞務分包,請問銷和進簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉固定資產后,發(fā)生的造價工程咨詢費計入哪個科目,管理費用嗎?還是固定資產原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)