你和單位的車(chē)的是你單位發(fā)生的,可以。
我們公司下邊有很多直營(yíng)店,行業(yè)是修腳足浴,規(guī)定員工宿舍每月水電費(fèi)不超過(guò)200元,但是員工報(bào)銷(xiāo)不是每個(gè)月都報(bào)銷(xiāo),有的是一下交半年或者一年,我才接手半年,現(xiàn)在有個(gè)店面一下報(bào)銷(xiāo)4-8月1200元,我不知道審核票據(jù)的時(shí)候應(yīng)該給他報(bào)銷(xiāo)多少,這個(gè)應(yīng)該怎么核定呢
老師,我們公司員工報(bào)銷(xiāo)差發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái),現(xiàn)在開(kāi)的話,就是2022年的日期了,但是報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用是去年12月份的,現(xiàn)在一月份開(kāi)出來(lái)的發(fā)票能用到去年12月份的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)上嗎?
公司沒(méi)有車(chē),員工私車(chē)公用的加油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)啥的直接拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo)。之前也入賬了,現(xiàn)在想調(diào)為給員工的補(bǔ)貼計(jì)入工資薪金,可以補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,調(diào)賬嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我們公司是按回款進(jìn)度發(fā)工資,銷(xiāo)售人員辭職了半年后又發(fā)放的工資應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè)稅?是把非正常狀態(tài)調(diào)整為正常嗎?還是合并到另一家公司申報(bào)(因?yàn)樗搅肆硪患夜疽彩俏以谏陥?bào)個(gè)稅)
我們員工上半年加油票一直都沒(méi)來(lái)報(bào)銷(xiāo),下半年又調(diào)到另一個(gè)公司了,現(xiàn)在拿來(lái)票還能報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷(xiāo)售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
她工資已經(jīng)不在本單位發(fā)了,還能給她報(bào)銷(xiāo)嗎?
可以的,這屬于你單位的業(yè)務(wù)呀。
今年來(lái)不及發(fā)了,放在次年發(fā),這發(fā)票如何處理
什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的借額、管理費(fèi)用等待其他應(yīng)付款。
這個(gè)發(fā)票如果放到明年報(bào)銷(xiāo),如何賬務(wù)處理?
你好,屬于今年的成本費(fèi)用嗎?如果是的話,按照上面的來(lái)做,明年支付,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
今年的費(fèi)用,我的意思如果發(fā)票什么都是明天處理,賬務(wù)上如何處理,需要調(diào)整嗎?
借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。