您好,是的,分錄按正常做無票收入,稅可以在系統(tǒng)里預(yù)覽一下。

老師,我們是物流企業(yè)一般納稅人,平時(shí)開票是9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),現(xiàn)在要處置自己使用過的小轎車,申報(bào)納稅的時(shí)候按13個(gè)無票收入申報(bào)嗎
老師好,我想問一下我司是做物流運(yùn)輸?shù)?,有一個(gè)進(jìn)口業(yè)務(wù),產(chǎn)生一些報(bào)關(guān)費(fèi)用,我們墊付了,后續(xù)要開發(fā)票問客戶要的,開發(fā)票我們需要怎么出會(huì)計(jì)分錄,收到錢又應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
老師我們物流企業(yè),收到無票收入運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,分錄應(yīng)該怎么做,需要把稅自己算出來嗎
老師,有這樣一個(gè)事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時(shí)候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運(yùn)費(fèi)120元的時(shí)候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些


老師系統(tǒng)預(yù)覽是什么意思呢
就是開票系統(tǒng)里不開票,只看稅額。
也可以自行計(jì)算稅額
老師就是根據(jù)預(yù)覽的稅額,然后做無票的稅額是吧!
是的,因?yàn)檫@樣數(shù)據(jù)最準(zhǔn),絕不出錯(cuò)。