同學(xué)你好,正確的。開(kāi)免稅的發(fā)票。
老師您好,公司做蔬菜批發(fā)的一般納稅人,我開(kāi)具的發(fā)票蔬菜的發(fā)票是免稅的,供應(yīng)商給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票是普票還是專(zhuān)票是不是無(wú)所謂
我們是批發(fā)零售蔬菜的小規(guī)模納稅人公司。這個(gè)是免稅的。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司能不能開(kāi)專(zhuān)票給人家呢?
我公司主要做蔬菜 肉 蛋累的批發(fā)零售,一般納稅人需要交增值稅 和所得稅么 這種公司是不是免增值稅和企業(yè)所得稅
批發(fā)零售業(yè)商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商一般納稅人處取得了購(gòu)買(mǎi)雞蛋和蔬菜的免稅普票,是否可以按免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上的金額乘以9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)行抵扣呢?
A公司為零售食品肉類(lèi)蔬菜一般納稅人公司,取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票蔬菜雞蛋是批發(fā)零售一般納稅人B公司開(kāi)具的免稅普票,A公司把蔬菜雞蛋銷(xiāo)售給下游是個(gè)零售的一般納稅人C公司,A公司給C公司開(kāi)具的蔬菜雞蛋免稅普票,是否正確,是該開(kāi)免稅還是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,但現(xiàn)在下游C公司讓A公司開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,C公司要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以開(kāi)具9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票嗎?
同學(xué)你好,可以開(kāi)具9%的專(zhuān)用發(fā)票,但是這樣A公司就虧了,C公司是零售企業(yè),直接出售也可以免稅的,不用抵扣增值稅。如果C公司是用這個(gè)貨物再生產(chǎn)食品的話(huà),就要交稅了,就要抵扣增值稅了。
C公司就要9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那A公司開(kāi)具9個(gè)點(diǎn),是不是之后就不能開(kāi)免稅的了
同學(xué)你好,C公司就要9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那可以給C公司協(xié)商一下,問(wèn)問(wèn)是直接出售,還是生產(chǎn)食品,再對(duì)癥處理,A公司開(kāi)具9個(gè)點(diǎn),之后可以開(kāi)免稅的。
C公司是要進(jìn)行再加工的,
同學(xué)你好,這就沒(méi)辦法了,C公司再加工,就要專(zhuān)用發(fā)票來(lái)抵扣了。
那就是要A公司給開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票了
同學(xué)你好,是的,就是要A公司給開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票了。