你好,需要按月確認(rèn)收入才是的
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個(gè)分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師4月份開了房租發(fā)票,房租費(fèi)也收到,租期是2023年4月6日到2024年4月6日,這種情況申報(bào)從租房產(chǎn)稅是按一個(gè)月一個(gè)月申報(bào),還是在4月份申報(bào)把2023年4月-12月的租金收入一次性申報(bào)掉
老師,6月份開的發(fā)票,七月份才收到錢和成本票,但6月份已經(jīng)確認(rèn)收入了,但是沒有成本票, 要怎么辦?或者能不能把7月份來的成本票做成6月份的賬?
老師,請問下,如果今年6月份收到了6月到明年5月的車輛租金,6月份已經(jīng)開票了,開票了一次性確認(rèn)收入了可以嗎?
還有老師在嗎?我想問一下,如果公司今年10月份簽了一個(gè)6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把對方一次性打給我的收入,我一次性開的發(fā)票分?jǐn)偟矫總€(gè)月跨年入收入嗎?
請問老師普通發(fā)票印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個(gè) 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師,怎么辦,已經(jīng)一次性確認(rèn)了,我問了別的老師,說是開出票了就一次性確認(rèn)收入了。明年他們還是這樣付,只能明年新的一筆開始按月確認(rèn)了。
你好,需要把多確認(rèn)的收入沖銷,然后做到按月確認(rèn)收入就是了
老師,怎么沖銷?把主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到預(yù)收嗎?是否可以下月開始沖銷?現(xiàn)在利潤負(fù)數(shù)已經(jīng)報(bào)給股東公司了
你好,沖銷:就是做之前一次性確認(rèn)收入的相反分錄
老師已經(jīng)過去幾個(gè)月了,可以確認(rèn)嗎?下月開始沖銷,把剩下月份按月
你好,先把一次性確認(rèn)收入的分錄沖銷 然后把已經(jīng)過去幾個(gè)月的收入做確認(rèn)處理,然后按月做收入分錄?
理解了,那下個(gè)月沖銷可以嗎?
你好,個(gè)人建議是發(fā)現(xiàn)的時(shí)候就及時(shí)沖銷?
可是,有個(gè)問題,就是當(dāng)時(shí)一次性開出票后,銷項(xiàng)稅是按稅控盤里數(shù)據(jù)的,如果按月確認(rèn)的話,銷售額和稅控盤的對不上
你好,某個(gè)月是對不上,最終合計(jì)的收入和銷項(xiàng)稅額能對上就可以的?
這樣也可以嗎?當(dāng)時(shí)就是覺得沒對上,然后咨詢了別發(fā)老師,說是開了票計(jì)就要確認(rèn)收入,哎……
你好,本來就是這樣處理(應(yīng)當(dāng)分月確認(rèn)收入,而不是一次性的)