可以的,沒問題的,法人寫個(gè)說(shuō)明就是
公司其他應(yīng)付款里有200萬(wàn),這200萬(wàn)是欠兩個(gè)個(gè)人的錢,沒有法人,可不可以轉(zhuǎn)增為投資款或法人的實(shí)收資本,或是這債權(quán)轉(zhuǎn)給法人可不可以,然后在作為法人的投資款轉(zhuǎn)實(shí)收資本
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬(wàn)元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個(gè)人的土地租賃給我單位,每年10萬(wàn)元,付的現(xiàn)金10萬(wàn)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?如果是用之前那個(gè)科目其他應(yīng)付款好像不對(duì),借:其他這付款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn),相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬(wàn),我只是先給法人10萬(wàn)的土地租賃費(fèi),我怎么怎么做這個(gè)10萬(wàn)的分錄
原本現(xiàn)金支付部分的款項(xiàng)掛在了法人名下,現(xiàn)公司付款可以支付給其他人嗎?調(diào)整一下把法人名下的轉(zhuǎn)到其他人那里? 比如其他應(yīng)付款 法人 貸方有30萬(wàn) 現(xiàn)調(diào)整成其他應(yīng)付款 其他人 30萬(wàn) 然后借其他應(yīng)付款 其他人 貸銀行存款
老師 我們公司實(shí)際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來(lái)是其他應(yīng)收-實(shí)際老板 10萬(wàn) 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實(shí)際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實(shí)際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
我們公司,公司欠法人有60多萬(wàn), 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來(lái),想要直接轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
寫這樣的說(shuō)明可以嗎
可以的,說(shuō)清楚就行了
好的,實(shí)收資本做了30萬(wàn),那我印花稅繳納多少呢?怎么做賬啊老師
印花稅計(jì)入管理費(fèi)用科目。按0.025%
印花稅不是萬(wàn)分之三么?
印花稅繳納不是通過(guò)稅金及附加科目么
營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是0.025%,可以做稅金及附加科目
小規(guī)模的印花稅是不是還可以減半呢
是的,這個(gè)是可以減半征收的
那我小規(guī)模納稅人, 實(shí)收資本30萬(wàn) 最終交的印花稅到底是多少?
實(shí)收資本30萬(wàn) 最終交的印花稅到底是=300000*0.025%*50%