您好,同學,每月扣款是誰的名義還給銀行的啊
老師你好,我們老板不是法定代表人,經常將公司的沙石款收入轉入另一家公司的法定代表人的私戶,也是他自己的公司,他是實際的控制人,然后將這些款用來支付運費,轉帳備注的是往來款,這樣的操作規(guī)范嗎?有什么風險呢?謝謝
法定代表人向銀行貸款用于公司經營,貸款金額直接轉到法定代表人賬戶,并由其每個月支付還款利息。銀行說貸款利息不能開具發(fā)票。由于這筆貸款是用于公司經營,可以入公司賬并稅前扣除么
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師,我公司近幾年有用法定代表人名義借款,用于公司經營用的,但是貸款公司這邊打款給法定代表人,法定代表人未打款到公戶就直接當備用金用了,目前公司賬戶一直是掛其他應付款的,現(xiàn)在法定代表人也打不了款進來,可以用費用發(fā)票沖數(shù)嗎?
我們有家發(fā)外加工的加工商,那公司和法定代表人都出了問題,有很多司法案件,都是他們和別家買賣合同糾紛,限制法定代表人高消費等等,后來他們又注冊了一家新公司,法定代表人是另一人,老公司法定代表人是新公司大股東,他們發(fā)給我們債權轉讓協(xié)議,就是老公司債權轉到新公司,我們付加工費付到新公司,新公司開票給我們,過了一段時間,新公司又出問題了 開不了發(fā)票,用老公司給我們開的發(fā)票。1、我能不能直接把新老公司往來對沖,2、我們之前還付了幾萬給老公司法定代表人,我們老板安排付的,付款備注的加工費,這個他們還沒開票給我們,這個到時怎么平賬,寫個 個人代收款協(xié)議嗎
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
每月扣款是老板賬戶,但是還款是公司打給老板的
經營用的,都有合同吧,合同流,發(fā)票流,付款流,都要一致的,法人應該將錢打給公司賬戶的