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老師年末未付款未收到發(fā)票的費(fèi)用直接計(jì)入相關(guān)成本,但是這次費(fèi)用沒有結(jié)算前,這筆費(fèi)用的大人在我們公司借支了幾萬塊,借給他的錢我往來擺的其他應(yīng)收款個人,那我做這筆分錄可以做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款/個人嗎?然后一月份發(fā)票開過來,付剩余款項(xiàng)分錄借:其他應(yīng)收款/個人 貸:銀行存款

2023-12-28 12:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-28 12:55

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-12-28
同學(xué)你好 這樣就可以的哦,這樣做沒問題
2020-12-02
借其他應(yīng)收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)收款公司就可以了。
2024-09-30
做前面兩個分錄就行了,一個收到一個支付。沒有其他分錄了。
2023-12-26
你好,你不是個人報銷 嗎?為什么走其他應(yīng)收款,直接按照費(fèi)用做就可以了
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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