久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師請問下,物業(yè)公司做的1-6月未開票收入未收款時借:應收賬款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅 但7月又收到了客戶全年的房租 我應該怎樣入賬?

2023-12-28 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-28 09:59

你好,既然未收款,那貸方就不應當有預收賬款科目啊 7月又收到了客戶全年的房租,借;銀行存款,貸:預收賬款 然后按月攤銷確認收入?

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 10:00

未收到款時我應該怎樣做?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 10:01

你好 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅?

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 10:03

那我應收賬款上面的余額就只能體現(xiàn)1-6月那部分,就不能體現(xiàn)全年的收入?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 10:04

你好,7月份之后,每個月攤銷 然后加上1到6月份的,就可以體現(xiàn)全年的收入啊

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 10:05

我說的是應收賬款的賬面金額就不是全年的,只是1-6月的

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 10:06

你好,全年的收入,通過主營業(yè)務收入科目核算,而不是在應收賬款體現(xiàn)的? 7月又收到了客戶全年的房租,那7月份之后 就不需要再做應收賬款處理啊?

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 15:02

老師請問下,我們這個月又要開發(fā)票給客戶,我應該怎樣沖下賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 15:02

你好,這個月又要開發(fā)票給客戶,把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄?

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 15:05

收到的時候做的:借:銀行30 貸:應收賬款12.5 預收賬款17.5 這個月開發(fā)票給對方我應該怎樣沖賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 15:06

你好,之前收到?jīng)]有做收入分錄,那開具發(fā)票分錄就是 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅?

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 15:08

但我做在了預收賬款里面了的

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 15:09

7月已結轉了收入的

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 15:12

你好,是之前已經(jīng)做了無票收入分錄??

頭像
快賬用戶6674 追問 2023-12-28 15:26

收到錢的時候做了預收,結轉了收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-28 15:27

你好,那就需要先把無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×