借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品, 然后再做發(fā)票的, 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行或者是應(yīng)付賬款。
老師,我公司今年新開(kāi)的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開(kāi)票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師您好,想請(qǐng)教一下,之前購(gòu)貨沒(méi)有取得發(fā)票,做的暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,公司5月份暫估入庫(kù)一批商品,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2021年12月暫估入庫(kù)了一筆商品,71680,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù) 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,買一批貨,入庫(kù)了,借:庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款,沒(méi)收到發(fā)票,那發(fā)票來(lái)了,怎么做分錄呢
老師,員工的個(gè)稅沒(méi)扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開(kāi)票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥原因呀
老師,您好,開(kāi)票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問(wèn)是啥問(wèn)題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個(gè)怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過(guò)的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開(kāi)票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開(kāi)完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
老師,那要是開(kāi)普票呢?
把進(jìn)項(xiàng)刪除,其他的正常做。
老師,那要是時(shí)間久了,怎么記得住這個(gè)發(fā)票后來(lái)補(bǔ)沒(méi)補(bǔ)呢?
你好自己?jiǎn)为?dú)記錄的。