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我們是建筑公司,2023年8月注冊公司,籌建期老板的實收資本沒有轉(zhuǎn)入對公賬戶,交房租、采購辦公家具等費用都是他自己支付的,那我能不能先做借:庫存現(xiàn)金;貸:實收資本,后面的費用再一筆筆入賬。

2023-12-27 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-27 11:47

借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款

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快賬用戶6500 追問 2023-12-27 11:49

等賬上有收入了再還給他?

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快賬用戶6500 追問 2023-12-27 11:50

其他應付款能長期掛賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:53

有收入了再還給他

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快賬用戶6500 追問 2023-12-27 11:53

明白了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:55

如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款
2023-12-27
同學,你好 實收資本必須是老板私賬打到對公賬戶才算是實收資本
2021-10-16
同學你好 實收資本要存銀行的,不存銀行工商局可能不認
2020-12-23
你好,業(yè)務不做的話可以這么做的
2024-01-04
你好,五年以內(nèi)出資 有過渡期3年 你這個帳上有銀行流水嗎?
2024-02-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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