同學,你好 嗯嗯,是的
老師你好,2022年的年終獎金在2023年的1月份發(fā)放,這個年終獎金可以分開12個月,和2023年的工資薪金一起發(fā)放嗎?還是必須一次性申報年終獎金?
老師好! 請問年終獎 1.是要在12月申報和發(fā)放才算是2023年的嗎?還是說,2.2023年12月申報,2024年1-2月發(fā)放也可以呢
老師你好,全年一次性獎金一般在次年1月發(fā)放,發(fā)放次月也就是2月申報,我在12月計提獎金,1月發(fā),2月申報,這筆獎金費用可以算2023年的成本吧,只是個稅占了2024年的一次性獎金
請問2023年年終獎,金額是在2024年1月末計算出來,與2024年1月份工資一起,在2024年2月份發(fā)放,請問這個是不是無論金額多少,都得在全年一次獎金里申報,是嗎?是不是不能與24年1月份的工資合并申報?
老師,2023年的獎金要在12月底發(fā)出去,才算是2023年的額度,如果在2024年1月份發(fā).就占用2024年一次性獎金的額度了是嗎?工資呢?也是這樣嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
工資也是要一起發(fā)出去嗎?
同學,你好 工資是以一個年度來算的
工資那是2024年1月份發(fā)也可以?
同學,你好 那就算在2024年1月份