按未開票收入在附表1填報
老師,我想咨詢一下,我們公司是鮮果供應商家,現(xiàn)在和各超市聯(lián)營,就是我們開單供貨,超市安我們的統(tǒng)一定價銷售,超市按收入的20%提收入 ,由于我們從公司開單發(fā)貨時用公司供貨價開的單,上的稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多鮮果報損的同時,還提了20%給超市,我該如何處理最好最規(guī)范
你好,老師,我想咨詢一下我們公司是一般納稅人物流行業(yè)的,我們每個月都會給司機支付運費,但是司機不得給我們發(fā)票,這個怎么處理啊
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
老師您好,我這邊是個商貿(mào)企業(yè),是從農(nóng)戶手里收購雞蛋,然后賣給一個食品加工企業(yè),而且這個食品加工企業(yè)必須要我開專票給他,我現(xiàn)在該怎么處理,如果申請小規(guī)模納稅人的話征收率是不是就是1%?進項該怎么取得?如果申請一般納稅人打話是不是就是9%?進項是不是開收購發(fā)票就可以?
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個月開始在超市進貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開始可以全部開免稅普通,想問下,我們在超市購買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開專票才能抵扣嗎?超市給我們開免稅普通可以抵扣不?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
那我需要什么憑證入賬嗎?
日常的收入回單,銷售日報表