你好,是從增值稅角度,還是所得稅角度去考慮呢??
成本的進(jìn)項(xiàng)不夠,大概缺500萬怎么辦?
老師,成本發(fā)票不夠2月暫估成本,3月沖銷暫估成本,再3月按發(fā)生多少成本做多少成本,成本不夠,這樣處理對(duì)嗎?
請(qǐng)教下 我這邊欠原材料發(fā)票怎么看夠不夠票,還差多少 ?差70多萬
老師,請(qǐng)問我怎么查看這個(gè)季度成本夠不夠?
老師小規(guī)模公司看成本夠不夠是看一個(gè)季度的嗎?這個(gè)成本是指成本票和費(fèi)用這些嗎?我現(xiàn)在要報(bào)一部分的無票銷售、但我不知道怎么看成本夠不夠
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
增值稅角度
你好,是控制好增值稅的稅負(fù)率,反推成本票 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*增值稅稅負(fù)率 銷項(xiàng)稅額,不含稅收入,增值稅稅負(fù)率已知,就可以求出進(jìn)項(xiàng)稅額是多少 然后用進(jìn)項(xiàng)稅額減去已經(jīng)有的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,就是缺的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后用??缺的進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率*(1%2B增值稅稅率),就是缺的進(jìn)項(xiàng)含稅金額?