在的 具體的什么問題
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
我們店鋪租的,現(xiàn)在房產(chǎn)公司要給我們開發(fā)票讓我們付款,問我們要開專票還是普票,我們定期定額核定征收的個體戶,專票也抵扣不是,是不是開普票就行?
可以開普通發(fā)票的。
謝謝郭老師,請教下如果他們這個月給我們開發(fā)票,我們就一定要這個月給他們對公轉(zhuǎn)賬嗎?如果跨到下個月明年付款對他們交房產(chǎn)稅有什么影響呢?
不用 這個不影響的
好的,我們個體戶,從公戶轉(zhuǎn)到經(jīng)營者私戶的往來款,如果年底不轉(zhuǎn)回,會有什么風(fēng)險嗎
你好用盈利如果丟了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅給個人這個就不用還回來也不需要交個稅
郭老師,不好意思,您是不是有打錯字?不是很明白
有盈利了繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅就不需要交個稅也不用還錢
但是我們是核定征收的個體戶,沒做外賬,平時報稅也是按實際經(jīng)營所得報個人經(jīng)營所得稅哦,沒有按利潤報所得稅的
繳納了沒有 不管做不沒有做帳都可以
有每個季度申報個人經(jīng)營所得稅呀,如果達到起征點就交,沒有達到起征點就沒交,今年有交過一次,但不是盈利分紅的所得稅哦
你交過生產(chǎn)經(jīng)營,否則就可以的,不管是不是盈利。
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是哪種?我們核定的稅總沒有這個哦,核定稅種只有增值稅、附加稅和個人經(jīng)營所得稅
個人經(jīng)營。否則就是。
個人經(jīng)營所得就是。
意思是只要今年我們交過個人經(jīng)營所得稅,公戶轉(zhuǎn)經(jīng)營者私戶的往來款年底不還回公戶也沒影響,不需要再交稅是嗎
個體戶公戶轉(zhuǎn)經(jīng)營者私戶,后期不轉(zhuǎn)回的話,這個款算什么款呢?
是的,對的,是這么做的。
實際是我們私戶沒錢了,提出來使用,但是對外來說怎樣的用途才算合理呢
對外使用是用在哪里???生產(chǎn)辦公用嗎?還是什么?