你好,學(xué)員,按照不同情況進(jìn)行寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師您好?麻煩您給我發(fā)一個(gè)會(huì)計(jì)工作流程!感謝
老師你好,麻煩給我發(fā)一下年末的利潤(rùn)分配全套賬務(wù)處理分錄好吧,謝謝啦
麻煩老師幫我解答一下這個(gè)問(wèn)題,最好有完整過(guò)程,謝謝啦
麻煩老師發(fā)一份個(gè)稅匯算清繳的流程給我,謝謝
老師,麻煩發(fā)一個(gè)交稅的整個(gè)流程會(huì)計(jì)分錄給我,謝謝 最好有金額,我套一下
事業(yè)單位差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單有模板嗎
6月申報(bào),可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開(kāi)專(zhuān)票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開(kāi)專(zhuān)票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開(kāi)一張金額為100萬(wàn)元、增值稅稅率為13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬(wàn)元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開(kāi)一張金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元的專(zhuān)票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開(kāi)一張同樣的專(zhuān)票。 對(duì)于A(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō),它收到C企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票后,可將這13萬(wàn)元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)中有100萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬(wàn)元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開(kāi)進(jìn)來(lái)的13萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無(wú)需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開(kāi)這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷(xiāo)項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)?
手持工作燈 開(kāi)票時(shí)大類(lèi)開(kāi)成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱(chēng)跟大類(lèi)不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說(shuō)按收到的大類(lèi)開(kāi)出去就行
老師,企業(yè)能給法人開(kāi)工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋(píng)果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫(xiě)
您好老師,股東公司以機(jī)器設(shè)備作為投資款,需要投資方提供評(píng)估報(bào)告、發(fā)票,還需要提供什么手續(xù)?
老師,個(gè)體工商戶(hù)(一般納稅人)有一筆掛在:其他應(yīng)付款2萬(wàn)在借方(用公戶(hù)匯款注明付設(shè)備款),現(xiàn)在又沒(méi)有票,這個(gè)賬務(wù)如何?