你好,這樣調(diào)增,有導(dǎo)致補交所得稅嗎??
老師,匯算清繳前暫估了部分發(fā)票金額,但是拿不到發(fā)票了,我做匯算清繳時調(diào)增了相應(yīng)的金額,那我賬套里需要怎么調(diào)節(jié)嗎
老師,之前加工費發(fā)票沒拿到,我結(jié)算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應(yīng)付賬款-暫估,后來發(fā)票拿不到,我匯算清繳把這筆調(diào)增了,現(xiàn)在帳里我是不是要做,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,其他應(yīng)付款-股東,因為當(dāng)時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎
老師,我們公司以前年度暫估了一些成本費用,分錄為:借:管理費用(主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫,如果匯算清繳前拿不到發(fā)票,納稅調(diào)增后,如何沖銷?
請問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時審計給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,但是到匯算清繳結(jié)束也沒拿到發(fā)票,我申報時已經(jīng)把這個調(diào)增了,那帳里怎么調(diào)呢
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購一批苗木50萬準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬。這個帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財政補助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個別貧困學(xué)生有幾天請假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細圖解
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
利潤本來是負的
所以沒有補交
你好,那就不需要做什么賬務(wù)調(diào)整的?
那我報表里應(yīng)付賬款一欄一直有個10萬,這個不需要處理嗎
你好,這個暫估的運費款項,有支付了嗎?
是法人私人卡支付的
你好,法人私人卡支付的,那就這樣做一筆調(diào)整分錄 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:其他應(yīng)付款?
好的,謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利