你們公司以物待償,直接資產(chǎn)和負(fù)債抵消就可以了
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個(gè)人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個(gè)人賬戶去支付拆遷戶過渡費(fèi)、零星開支、費(fèi)用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了。現(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。這個(gè)分錄對嗎?第四那里要寫什么科目
老師,國企單位,在2021年欠修理廠的修理費(fèi)4655元。如何一張舊車已4500低修理費(fèi)了。但是財(cái)務(wù)一直還沒有處理,已經(jīng)折舊到2023年11月了?,F(xiàn)在他們把置換協(xié)議拿過來了,但是日期是2021年9月的。我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理。公司一般納稅人。分錄怎么寫
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報(bào)喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報(bào)表,出準(zhǔn)備報(bào)稅的資料。然后把5月的憑證,報(bào)表,報(bào)稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時(shí)2小時(shí)。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)方法好好,適合我,這樣子我就知道每個(gè)月做完賬,出報(bào)表后,怎樣報(bào)稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
這個(gè)分錄對不對?
固定資產(chǎn)清理的239900,怎么后面變成了445545呢
那個(gè)數(shù)據(jù)是低債的金額
借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 239900 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 營業(yè)外收入—債務(wù)重組利得 其差額計(jì)入損益部分