同學你好,這是新會計準則規(guī)定的。
老師,這道題沒看到說合同怎樣,收到預付款為什么用合同負債呢?為什么不用預收呢?我以為有合同出現(xiàn),預收的錢才用合同負債
老師您好:這個上面寫著預收賬款他是按合同規(guī)定的款項,可這個老師又說“除了收入準則以外的”都可以按預收賬款,可老師說這個收入準則又都是要通過合同負債來計算,難道這兩個合同的說法都不一樣嗎?
老師,我們收到一筆其他業(yè)務的預收款,但這個業(yè)務合同現(xiàn)在還沒簽下來,稅也不確定,我們要把這筆錢放在預收賬款還是合同負債?
請教老師,銷售商品預收款為什么不是計入預收帳款而是合同負債。這個我不懂得區(qū)分
老師,我學到了收入費用這一章,預收賬款用于租賃合同,合同負債用于收入準則下的合同,我想問,我在代理記賬公司,我?guī)煾禐樯蹲鲑~都是應收賬款呢?而不是合同負債呢老師
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應收款-代扣個稅”還是“應交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
分紅補稅怎么算。38萬
工資以外單獨發(fā)的值班費是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務計入財務費用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費用,而且這個費用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實繳,跟實繳有關系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務招待費,是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么