同學(xué),你好 補(bǔ)計(jì)提攤銷全部計(jì)入了管理費(fèi)用 補(bǔ)計(jì)提?你是之前計(jì)入在建工程的沒有計(jì)入嘛?

老師購(gòu)買的土地使用權(quán),用于建造自用的廠房,在建造期間,土地使用權(quán)與地上建筑物分別入賬無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn),但在在建期間,無形資產(chǎn)的攤銷是不是要計(jì)入固定資產(chǎn)的建造成本里面? 我記得是這樣的,但是后面更正的會(huì)計(jì)分錄確是這樣的 他直接把2014年10月-12月的攤銷額計(jì)入了管理費(fèi)用,老師請(qǐng)幫我看下這個(gè)題,我都暈了
我們公司一塊商業(yè)用地造菜場(chǎng) 現(xiàn)在還在建設(shè)中 然后去年補(bǔ)繳了地下1.2層的土地面積的費(fèi)用以及之后又補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)補(bǔ)繳的契稅 這些是要計(jì)入原始的無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)的是吧 然后攤銷的話也是要補(bǔ)計(jì)提的嗎?
22年土地?cái)備N計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在是開辦期間正在建辦公樓,我應(yīng)該計(jì)入在建工程,現(xiàn)在匯算清繳了,需要調(diào)整嗎?
籌建期間土地使用權(quán)攤銷計(jì)入了管理費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入在建工程今年把去年的利潤(rùn)分配調(diào)到了在建工程,我想問一下現(xiàn)在匯算清繳還需要調(diào)嗎?
通過出讓方式取得土地使用權(quán)時(shí)支付的出讓金計(jì)入無形資產(chǎn),后續(xù)在建造過程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時(shí)無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開攤銷不計(jì)入,解析有問題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購(gòu)買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購(gòu)買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)還是在建工程呢
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題


購(gòu)買土地,土地一直沒有攤銷,22年開始有收入,我才開始攤銷,一直補(bǔ)計(jì)提攤銷到22年,我補(bǔ)計(jì)提攤銷全部計(jì)入了管理費(fèi)用,22年企業(yè)所得稅匯算清繳我是當(dāng)22年的費(fèi)用
同學(xué),你好 在建工程建好了嗎?轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎?
在建工程22年建好了,23年1月轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了
同學(xué),你好 那不建議調(diào)整,入費(fèi)用可以的
老師,就是賬不用調(diào)整,22年企業(yè)所得稅匯算申報(bào)表也不用更正,,賬就這樣一直做下去就可以了嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的