需要納稅調(diào)增555,這個(gè)是累計(jì)折舊的
老師,我有個(gè)問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價(jià)50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會(huì)計(jì)分錄這樣記對(duì)嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計(jì)折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對(duì)不上了,繳費(fèi)數(shù)對(duì)上了,營業(yè)外收入不對(duì),我哪里錯(cuò)了
老師你好,這道題最后因?yàn)樽匀粸?zāi)害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務(wù),借方資產(chǎn)處置損益87.5萬,累計(jì)折舊7.5萬,貸方固定資產(chǎn)95萬是否正確?③清理費(fèi)用1萬元,則借固定資產(chǎn)清理1萬貸銀行存款是否正確?④收到保險(xiǎn)公司賠償30萬,借其他應(yīng)收款30萬,貸固定資產(chǎn)清理30萬,收到時(shí)借銀行存款30萬,貸銀行存款30萬,貸其他應(yīng)收款30萬。是否正確?不會(huì)做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
老師我公司汽車買給個(gè)人是2萬,汽車原值392136.75,期末累計(jì)折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計(jì)折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬,貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對(duì)嗎
剛買的一個(gè)設(shè)備2萬,折舊了一個(gè)555元,就發(fā)生自然損壞了,保險(xiǎn)公司賠付了2萬,分錄對(duì)嗎? 借累計(jì)折舊555 固定資產(chǎn)清理19445 貸固定資產(chǎn)2萬 借其他應(yīng)收款賠付2萬 貸營業(yè)外收入555 貸固定資產(chǎn)清理19445 因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)沒有發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)減這個(gè)營業(yè)外收入555??
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬 累計(jì)折舊 380萬 貸: 固定資產(chǎn)800萬 ②借:應(yīng)收賬款 800萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬 ③ 借:營業(yè)外支出:420萬 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
之前車已經(jīng)計(jì)入固資了,也計(jì)提了折舊,后來車被撞了,收到了保險(xiǎn)公司跟拍賣公司賠付的車款,這個(gè)怎么做賬呢,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,比如說辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個(gè)稅怎么交
無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
老師,對(duì)外投資的公司,長投沒收回來,做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
甲乙丙丁四人出資設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,丁用設(shè)備出資,評(píng)估后不足以全面履行出資義務(wù),且丁無力補(bǔ)全。這時(shí),甲乙丙3人有連帶責(zé)任替丁補(bǔ)足了。我想問這個(gè)時(shí)候他們的出資額是否會(huì)發(fā)生變更?還是說丁后面有錢了,補(bǔ)給他們3人?
請問為一個(gè)攪拌站提供勞務(wù),機(jī)械,原料都是攪拌站提供,我方只是提供人員進(jìn)行生產(chǎn)加工,應(yīng)該給對(duì)方提供稅率多少的發(fā)票?
老師好,比如五月進(jìn)項(xiàng)票,我先勾選確認(rèn)現(xiàn)在有的,等過幾天再來其他發(fā)票,再勾選確認(rèn)可以嗎?
那分錄對(duì)嗎?
可以的 可以這么做的
老師,如果不想那么麻煩納稅調(diào)增,我把這個(gè)設(shè)備計(jì)入庫存可以嗎?這樣沒有折舊。借:庫存商品,貸,暫估,收到賠付率,借:其他應(yīng)收款賠付,貸庫存。這樣不用納稅調(diào)增了。
不可以,因?yàn)槟氵@個(gè)買來是自己使用的,不是銷售的。
那老師,上面說的調(diào)增555,折舊到銷售費(fèi)用折舊費(fèi)555,下面營業(yè)外收入555,一借一貸不是平了嗎,還要調(diào)增嗎?
沒有發(fā)票,所以需要調(diào)燈,你賬上不用調(diào)整呀,調(diào)表不調(diào)賬有問題嗎?