您好 計入招待費 進項稅不能抵扣
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,請問一下我們公司買了幾萬塊錢的煙,開了專票過來,是否可以抵扣?是入業(yè)務(wù)招待費嗎?
我們公司是餐飲企業(yè)一般納稅人,購進的餐廳用原材料在稅務(wù)局代開了農(nóng)收購發(fā)票,可以計算抵扣進項,可是給消費者又不能開具專票!那為什么進項可以抵扣
收到一張 業(yè)務(wù)費發(fā)票,對方開具的不可抵扣(業(yè)務(wù)費)的增值稅專票發(fā)票, 請問一下該如何正確處理( 是否應(yīng)該先進行進項稅抵扣,然后在進項轉(zhuǎn)出) 還是直接價稅合計金額計入業(yè)務(wù)招待費?
請問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務(wù)大類* 會務(wù)費明細嗎,開這個可以差額計稅嗎 旅游企業(yè)的餐費 住宿費等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項專票嗎
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
公司有留底稅額就不用交稅嗎
電子稅務(wù)局,勾選那里顯示的普通發(fā)票都是可以抵扣的嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報銷油費發(fā)票怎么規(guī)避風險
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
差旅費是可以抵扣的對嗎
差旅費是可以抵扣的