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老師你好,請問假設(shè)開票:不含稅97087.38稅額2312.62含稅金額10萬元。收到成本材料:不含稅44247.78稅額5752.22,含稅金額5萬,勞務(wù)費普票含稅2萬。那么這個項目成本比例就是44247.78+2萬=64247.78,如果做一個點的利潤=97078.38*1%=970.78.總成本就需要提供96116.51。還需補提供:96116.51-64247.78=31868.73,是這樣算嗎

2023-12-22 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 19:04

同學(xué)您好。是的。沒看明白你這個收入對應(yīng)的稅額是怎么算的。邏輯是沒有問題

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快賬用戶8709 追問 2023-12-22 19:07

開出三個點,成本13%只是打比方。也就是普票按含稅全額計入成本,專票扣除增值稅額按不含稅計入成本/收入不含稅就是成本占比拉。只需扣除增值稅算成本吧,不需要把附加稅也加上扣除成本吧

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齊紅老師 解答 2023-12-22 19:33

附加稅是算入費用的,計入營業(yè)稅金及附加。利潤等于不含稅收入減營業(yè)稅金及附加在減各項費用。從這塊來說也算是成本。你們是一般人的話。普票按含稅全額計入成本,專票扣除增值稅額按不含稅計入成本

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快賬用戶8709 追問 2023-12-22 19:45

那么測算補成本的話也要-掉稅金及附加對吧,就是上面的例子96116.51-已提供成本64247.78-稅金及附加277.51=31591.59

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齊紅老師 解答 2023-12-22 19:47

對的,算凈利潤的時候是需要用收入減掉成本費用,稅金的。

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同學(xué)您好。是的。沒看明白你這個收入對應(yīng)的稅額是怎么算的。邏輯是沒有問題
2023-12-22
你好,沒問題,你算的是沒錯的
2024-05-29
工會經(jīng)費他是按照工資薪金來繳納的 印花稅,這個不需要交。
2024-04-06
你測算的話,用最高值來測算,這樣才能確保不虧 根據(jù)《企業(yè)所得稅核定征收辦法》(試行)的通知(國稅發(fā)〔2008〕30號)文件第八條規(guī)定,建筑業(yè)的應(yīng)稅所得率為8%-20%,也就是說建筑業(yè)的應(yīng)稅所得率最低為8%,核定征收企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率為25% 可以用4000*20%*25%來測算企業(yè)所得稅 工會經(jīng)費印花稅等都取高,按照4000萬*0.6‰ 來測算
2024-04-06
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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