你好,這個(gè)是你們自己的充電樁嗎?如果是的話,借在建工程在銀行存款,完工之后借固定資產(chǎn)貸在建工程。

我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對不對啊?
我們是煤礦生產(chǎn)企業(yè)井下施工井下施工,我們沒有施工的資質(zhì),然后掛靠的一個(gè)建筑公司,現(xiàn)在的問題是我用現(xiàn)金購進(jìn)的原材料供應(yīng)商,然后原材料到了,入庫單還有材料發(fā)票并且材料發(fā)票的名頭是被掛靠單位,我想問我該怎樣做賬怎樣做會計(jì)分錄?我想問材料的發(fā)票的名頭為什么是被掛靠方,然后被掛靠企業(yè)應(yīng)該給我們開材料發(fā)票對嗎?開發(fā)票的貨物名稱應(yīng)該寫什么,麻煩給我詳細(xì)的解說一下。感謝感謝
我們單位是個(gè)小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財(cái)政,財(cái)政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,他們有稅號么?開發(fā)票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
咨詢下:現(xiàn)金流量表,需要考慮庫存現(xiàn)金嗎?
我們是賣一些電腦,辦公用品,裝網(wǎng)線行業(yè),維修設(shè)備,安裝調(diào)試,這兩種人工費(fèi)用,要怎么開票呢?屬于建筑服務(wù)大類嗎?
老師,現(xiàn)在呢?就是9月底的資產(chǎn)凈額呢,為286萬,然后轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)為1000萬,然后現(xiàn)在呢?就是等于說要重新核定一個(gè)新的轉(zhuǎn)讓價(jià)格,然后286萬,其中呢?未計(jì)算,就是說當(dāng)時(shí)應(yīng)該往回收的131萬的質(zhì)量補(bǔ)貨的金額,然后還有一個(gè)22萬的這個(gè)工資款,還有一個(gè)70000塊錢的利息,然后把這些費(fèi)用進(jìn)行加減之后重新計(jì)算一個(gè)最新的資產(chǎn)金額,那就最新的資產(chǎn)金額是多少?資產(chǎn)凈額是多少?
老師公司承擔(dān)員工個(gè)稅,那工資表那個(gè)個(gè)稅怎么列,正常我們工資表前面是應(yīng)發(fā)工資,后面?zhèn)€人承擔(dān)專項(xiàng)扣除,社保,金積金個(gè)稅,最后一列是實(shí)發(fā)工資,那這個(gè)個(gè)稅公司承擔(dān)要列在哪?還有會計(jì)分錄怎么做,從計(jì)提到發(fā)放,企稅匯算繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師 32944.95的稅 不交稅款 交滯納要交多少錢的稅
開具增值稅專票發(fā)票,買賣設(shè)備的情況下,如果不寫數(shù)量和單價(jià)直接填金額可以嗎
平常開票都是建筑服務(wù)*工程服務(wù)(9個(gè)點(diǎn)),現(xiàn)在有一個(gè)清包工的合同,能開三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)嗎?
贈送客戶的產(chǎn)品,怎么處理
個(gè)人代開增值稅普票,是不是不超過500,不用交增值稅呀
老師,車隊(duì)的大巴報(bào)廢殘值收入是開13%的發(fā)票嗎?我們簡易征收不能抵扣,開13個(gè)點(diǎn)那不是都交掉了(公司是一般納稅人,車隊(duì)部門用的簡易征收?


對的 這個(gè)是我們花錢買的充電樁,然后為了少給點(diǎn)錢 要對方單位開的1個(gè)點(diǎn)的 施工費(fèi)發(fā)票 如果開成充電樁品名的 需要9個(gè)點(diǎn)
做在建工程,完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
當(dāng)月未付給對方的款 我是做 其他應(yīng)付款-**公司嗎
可以的,可以這么做。
在建工程需要設(shè)置二級科目-充電樁嗎 還有固定資產(chǎn)要設(shè)置二級科目 充電樁嗎
可以的,可以設(shè)置的,最好是設(shè)置,萬一你以后有其他的在建工程。 固定資產(chǎn)也設(shè)置名稱。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快