如果是代開(kāi)的,直接通過(guò)管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)科目處理

計(jì)提增值稅少了一分,實(shí)際扣款時(shí)分錄怎么處理?
老師,計(jì)提的增值稅比實(shí)際扣款的增值稅多了一分錢(qián),應(yīng)該怎么處理呀,怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票上的增值稅與實(shí)際扣款的稅額相差1分錢(qián)應(yīng)該怎么做賬?
增值稅發(fā)票對(duì)比實(shí)際繳納增值稅稅款比計(jì)提增值稅多繳兩分錢(qián),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師增值稅加計(jì)扣除部分的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如增值稅100元,加計(jì)扣除了20元,實(shí)際付款80元,那個(gè)增值稅和附加稅怎么計(jì)提分錄啊
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開(kāi)課,什么時(shí)候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開(kāi)課,什么時(shí)候結(jié)束
怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司原來(lái)是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個(gè)月沒(méi)有扣員工款,之前這個(gè)做了福利費(fèi),后來(lái)又說(shuō)需要扣了,這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開(kāi)票維修費(fèi)合適?還是分開(kāi)開(kāi)配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開(kāi)票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門(mén)經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?


老師,不是代開(kāi)的,自己開(kāi)的電子發(fā)票
是不是增值稅申報(bào)表應(yīng)繳納的稅額和稅務(wù)局扣稅金額不一致?
是的老師,這個(gè)情況怎么處理
1.你下次在申報(bào)時(shí),要注意查看應(yīng)繳納稅額和實(shí)際扣款金額是否是一致的,如果不一致,要及時(shí)返回修改你的申報(bào)表,在表里手動(dòng)把尾差處理好再進(jìn)行申報(bào)。2已經(jīng)出現(xiàn)的差額,由于你的發(fā)票金額和你的賬務(wù)金額是一致的,所有不要去調(diào)整收入和賬面的稅,直接將多扣的1分放入營(yíng)業(yè)外支出吧,到時(shí)能和稅務(wù),審計(jì)以及上級(jí)公司解釋清楚就行,稅務(wù)局是允許這個(gè)尾差存在的。
好的,謝謝老師!
同學(xué)不用謝哈。祝你工作順利