同學(xué)你好 這個(gè)會(huì)的
老師,一般納稅人開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會(huì)顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼嗎?用云票助手開的,對(duì)方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號(hào)碼,我選擇紅字信息表開出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票沒顯示藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼,這種發(fā)票對(duì)嗎?
老師好,我們是銷售方,購(gòu)買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請(qǐng)問是要聯(lián)系購(gòu)買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因?yàn)槭巧霞径乳_的,我們已經(jīng)申報(bào)過上季度的稅了,還想問一下對(duì)報(bào)稅有影響嗎?
老師你好,我們單位收到了銷售方給我們開具的老稅號(hào)的增值稅專用發(fā)票,并且也抵扣了,報(bào)稅也沒有提示比對(duì)異常,請(qǐng)問,我們需要開紅字信息表給退回去嗎。
老師你好,我們有2張專票,銷售方用的我們的舊稅號(hào)開的,結(jié)果給認(rèn)證了,我開了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅,看到對(duì)方給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票上顯示的是新稅號(hào),請(qǐng)問,會(huì)影響報(bào)下個(gè)月報(bào)稅 嗎。
老師你好,銷售方用我們的舊稅號(hào)開具了2張?jiān)鲋刀愞D(zhuǎn)用發(fā)票,我們這邊順利認(rèn)證過去了,現(xiàn)在我們要退貨,給銷售方開具了2張紅子信息表,等于是用新稅號(hào)開的,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常影響報(bào)稅嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來(lái)?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬(wàn),是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬(wàn)
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
那現(xiàn)在那張票上有退貨,要怎么處理?先把紅字撤掉?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦