提單上的是國內(nèi)的貿(mào)易公司嗎?如果是的話,不可以。
老師,您好,請教一下,我們現(xiàn)在是一貿(mào)易公司,老板自己有部分國外訂單, 現(xiàn)在是這貿(mào)易公司自己把訂單給國內(nèi)的工廠做,然后讓工廠開票給這國內(nèi)的拿訂單的貿(mào)易公司,然后,做退稅,這種怎么操作比較合理 ?
我們4月出貨自己單獨報關(guān),但是工廠開票是6月份。出貨報關(guān)的日期和工廠開票日期跨度有兩個月,會影響出口退稅嗎?目前公司是首次申請出口退稅
老師,我們外貿(mào)公司,工廠給了我們一個不含稅報價,如果我們要開增值稅專用發(fā)票的話,需要給他們稅款,那我們這批貨還有必要走我們外貿(mào)公司嗎?原來是通過工廠找的第三方國外工廠直接給國內(nèi)工廠付款的,現(xiàn)在想自己弄個外貿(mào)公司,可以出口退稅,如果稅點都要我們出錢的話,那你覺得還有必要走我們自己外貿(mào)公司嗎
請教一個問題,我們出口第一單就是一個三方貿(mào)易,報關(guān)單的發(fā)貨是我們自己,收貨是買方,但是買方要求提單發(fā)貨人變更成買方,這樣會影響我們正常退稅嗎
老師,我們企業(yè)是工廠,自己出貨到外國。報關(guān)單上的發(fā)貨人是我們自己工廠,但是提單上是其他貿(mào)易公司,請問這種情況能申請退稅嗎?
評估增值對凈利潤的影響為什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項金額合計(不含稅):-232,323.87元?,銷項稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進項金額合計(不含稅)244,998.22元,進項稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項發(fā)票?列出計算過程,并簡要文字說明下
老師麻煩問一下,我單位老板2023年付了一筆貨款,金額是18.8萬,對方給開發(fā)票了,我想這個月寫張報銷單,轉(zhuǎn)給老板行嗎?謝謝老師
使用個人車輛辦事,可以報銷油費,過路費嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個稅,可申報時未超累計扣除所有工資表扣了個稅,個稅客戶端未交這樣有風險嗎?
老師,請問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
最近在代賬公司接了零申報兼職工作,他要我理個申報流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個政策好像是購買個人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費用 我按照什么標準攤消合適呢
是國內(nèi)的貿(mào)易公司
可以的,你這相當于是沒有出口。
但是報關(guān)單是我們自己的工廠的名稱,只是提單不是而已
你好,那你這個提單還能修改嗎?誰來報關(guān)的?實際是你們自己報關(guān)嗎?
實際上是我們報關(guān)的,提單改不了
按你這個這種有風險
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。