是的,您的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該減去以前年度虧損。根據(jù)雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,您公司在獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期,第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),企業(yè)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。這意味著您的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該根據(jù)您公司的盈利情況減去以前年度的虧損總額來計(jì)算。 因此,如果您公司在今年不彌補(bǔ)以前年度虧損就剛有一點(diǎn)盈利,那么您的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該減去以前年度虧損之后來計(jì)算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時(shí)候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬,沒有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤(rùn)額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請(qǐng)問老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
老師 請(qǐng)問一下 我 21年虧損13萬 22年 虧損 188元 ,23年盈利23萬 。 我現(xiàn)在申報(bào)2023年一季度季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào) ,顯示我公司就是按照23萬的應(yīng)納稅所得額。 我如何去填彌補(bǔ)以前虧損呢? 可以用以前虧損來減掉一點(diǎn)應(yīng)納稅額嗎?在哪個(gè)表里面的第多少行啊 ? (樸老師勿答)
(2021年)甲企業(yè)2018年開始從事符合稅法“三免三減半”企業(yè)所得稅優(yōu)惠的公共污水處理項(xiàng)目,2019年取得第一筆收入,2020年開始盈利,2021年甲企業(yè)將該項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給乙企業(yè),乙企業(yè)當(dāng)年未取得項(xiàng)目收入。下列關(guān)于甲、乙企業(yè)享受稅收優(yōu)惠政策的說法正確的有( )。 A.乙企業(yè)自受讓之日起在剩余期限內(nèi)享受規(guī)定的減免稅優(yōu)惠 B.甲企業(yè)從2019年開始享受“三免三減半”優(yōu)惠政策 C.甲企業(yè)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳免征的企業(yè)所得稅稅款 D.乙企業(yè)以取得第一筆收入的年度作為“三免三減半“優(yōu)惠政策的起始年度 E.享受優(yōu)惠政策企業(yè)應(yīng)在優(yōu)惠年度匯算清繳結(jié)束之前向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)備 【答案】AB 老師為何這個(gè)E選項(xiàng)是錯(cuò)誤的?
老師,您好,我公司是雙軟企業(yè),有兩免三減半的優(yōu)惠政策,從獲利年開始啟動(dòng)優(yōu)惠。今年如果不彌補(bǔ)以前年度虧損就剛有一點(diǎn)盈利,之前兩年是虧損總額在100w左右,我的應(yīng)納稅所得額是不是應(yīng)該減去以前年度虧損之后
對(duì)公賬戶,往年流水導(dǎo)不出來,去異地的銀行可以打印嗎,需要什么證件
老師這個(gè)表示注銷不了,是嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)問題,我墊付買了一臺(tái)吸塵器,店家開了店鋪名稱的普票,但是沒有開立對(duì)公賬戶,不能對(duì)公轉(zhuǎn)賬,只有本人的賬戶,這個(gè)可以轉(zhuǎn)賬嗎,謝謝
老師,我單位的財(cái)務(wù)人員要離職了 ,能不能辦稅員和開票員的手機(jī)號(hào)留實(shí)際操作人的,辦稅員和開票員的信息,比如開具發(fā)票的人是其他人呢?
老師,學(xué)院給發(fā)上一次講座的勞務(wù)費(fèi) 開1000元,開票內(nèi)容寫啥
請(qǐng)問 客戶要給我們付款,然后寫的是 本次申請(qǐng)使用國(guó)債金額 這是什么意思,付國(guó)債?
老師 我的賬套里怎么沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目呀
老師你好,公司有做出口業(yè)務(wù),請(qǐng)問是這樣做賬的嗎: 銷售時(shí): 借:應(yīng)收賬款 (按銷售當(dāng)天匯率入賬) 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 收到美元時(shí): 借:銀行存款-美元戶(按收到貨款當(dāng)天匯率入賬) 貸:應(yīng)收賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額 美元賬號(hào)轉(zhuǎn)入人民幣賬號(hào): 借:銀行存款-人民幣戶 貸:銀行存款-美元戶
往年的銀行流水打印不出來,在異地的銀行,可以去打印嗎
老師 請(qǐng)問一下 11月份報(bào)銷1月份的加油費(fèi)的增值稅發(fā)票,還可以抵扣增值稅嗎?

