同學(xué)您好,您這邊當(dāng)然是取得景區(qū)給您的發(fā)票最好,要不然,您做賬的時候,如何證明自己的成本了
老師,我們公司新增一個業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項的,怎么開票?)
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
請教:我們是旅游公司,運(yùn)營旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補(bǔ)助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運(yùn)營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運(yùn)營項目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費(fèi)用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀(jì)念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
老師,旅游公司那種,我們代替客戶收取的門票5000元最終是要付給景區(qū)內(nèi)的,報增值稅時就要扣除這部分5000元收入,我想問的是,我們這錢支付出去后,景區(qū)怎么給我們開票,還是不用開票,我們當(dāng)時就做其他應(yīng)付款嗎?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
做成本票嗎?
是的同學(xué),您這邊作為成本的扣除依據(jù)
5000元算成本?。〔皇谴盏膯??還轉(zhuǎn)交給景區(qū)啊?
你們報稅課講的5000收進(jìn)5000支出,都沒收入,所以報稅時要扣除這部分收入,那怎么又算成本呢?
同學(xué)您好,您給客戶開票的時候,是按照全額開票的,也就是您自己的收入是按照全額確認(rèn)收入的,申報增值稅的時候,可以選擇差額增收,但是在所得稅上,您需要有證明自己成本的證據(jù),這個證據(jù)可以是景區(qū)給您開的發(fā)票,也可以是景區(qū)給你出的什么證明,但是取得景區(qū)的發(fā)票,比取得景區(qū)的證明容易點
哦!主要涉及所得稅哈
我以為是景區(qū)發(fā)票是單獨(dú)開給客戶的
您要看具體的模式是什么,比如您收客戶1000元,包含所有的項目,您需要給景區(qū)支付900元,自己只收100元,看您給客戶如何開票,如果您給客戶只開100元的票,那900元就是其他應(yīng)付款,也不需要景區(qū)給你什么東西, 如果您給客戶開的1000元,您在所得稅上就是要確認(rèn)1000的收入的,所以相應(yīng)的支付給景區(qū)900,作為您的成本,所以看您自己的額發(fā)票如何開
謝謝老師,你講的很仔細(xì)我明白了
給你發(fā)了個小心意
非常謝謝同學(xué),祝您生活愉快