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老師,旅游公司那種,我們代替客戶收取的門票5000元最終是要付給景區(qū)內(nèi)的,報增值稅時就要扣除這部分5000元收入,我想問的是,我們這錢支付出去后,景區(qū)怎么給我們開票,還是不用開票,我們當(dāng)時就做其他應(yīng)付款嗎?

2023-12-20 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-20 16:30

同學(xué)您好,您這邊當(dāng)然是取得景區(qū)給您的發(fā)票最好,要不然,您做賬的時候,如何證明自己的成本了

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:31

做成本票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:32

是的同學(xué),您這邊作為成本的扣除依據(jù)

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:32

5000元算成本?。〔皇谴盏膯??還轉(zhuǎn)交給景區(qū)啊?

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:34

你們報稅課講的5000收進(jìn)5000支出,都沒收入,所以報稅時要扣除這部分收入,那怎么又算成本呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:35

同學(xué)您好,您給客戶開票的時候,是按照全額開票的,也就是您自己的收入是按照全額確認(rèn)收入的,申報增值稅的時候,可以選擇差額增收,但是在所得稅上,您需要有證明自己成本的證據(jù),這個證據(jù)可以是景區(qū)給您開的發(fā)票,也可以是景區(qū)給你出的什么證明,但是取得景區(qū)的發(fā)票,比取得景區(qū)的證明容易點

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:38

哦!主要涉及所得稅哈

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:38

我以為是景區(qū)發(fā)票是單獨(dú)開給客戶的

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:39

您要看具體的模式是什么,比如您收客戶1000元,包含所有的項目,您需要給景區(qū)支付900元,自己只收100元,看您給客戶如何開票,如果您給客戶只開100元的票,那900元就是其他應(yīng)付款,也不需要景區(qū)給你什么東西, 如果您給客戶開的1000元,您在所得稅上就是要確認(rèn)1000的收入的,所以相應(yīng)的支付給景區(qū)900,作為您的成本,所以看您自己的額發(fā)票如何開

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:41

謝謝老師,你講的很仔細(xì)我明白了

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快賬用戶3818 追問 2023-12-20 16:42

給你發(fā)了個小心意

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齊紅老師 解答 2023-12-20 16:42

非常謝謝同學(xué),祝您生活愉快

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同學(xué)您好,您這邊當(dāng)然是取得景區(qū)給您的發(fā)票最好,要不然,您做賬的時候,如何證明自己的成本了
2023-12-20
同學(xué)你好,如果你要按照政府給你的款開發(fā)票的話,那你就需要這些商戶給你開發(fā)票,這樣增值稅的鏈條才能完整,你的所得稅稅負(fù)才沒有那么重。你的收入就是收到政府的款項給你和你撥付給商戶之間的差額就是你真正的收入。
2022-05-29
你好;? ? 可以的。 可以申請電子發(fā)票的 ;? ? 是的。 你就對應(yīng)跟著供應(yīng)商的名稱來開? 不要開錯了。? ? ? ?供應(yīng)商開票給你 。 你開票給終端客戶? ?
2022-03-11
你好,全額申報增值的哈
2024-01-20
你好,都可以的,兩種做法都行,反正是你單位做,費(fèi)用都是300。
2024-06-19
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