您好, 可以的,去稅務(wù)局窗口申報(bào)更正
2018年3月份所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào),需要改后面月份的所得稅報(bào)表嗎
2018年3月份企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào),需要改后面月份的所得稅報(bào)表嗎
2020年企業(yè)所得稅和匯算清繳申報(bào)有錯(cuò)誤,是要在稅務(wù)大廳更改嗎
發(fā)現(xiàn)2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,還要更改嗎
2022年的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,還要更改嗎
我有一筆業(yè)務(wù),是公司生產(chǎn)的設(shè)備,現(xiàn)在租賃給客戶使用,操作的時(shí)候是1.生產(chǎn)完的設(shè)備進(jìn)入到成品入庫,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),每月折舊的金額做為了成本。2.現(xiàn)在已經(jīng)超出了租賃期間客戶還沒有退回設(shè)備,也沒付超出時(shí)間的款項(xiàng),但是這個(gè)設(shè)備依舊在每月折舊中。3.如果設(shè)備退回來如何做分錄。4.不退回來客戶直接把這臺設(shè)備采購了,如何做分錄
小規(guī)模納稅人的銷項(xiàng)稅額怎么處理,沒有超三十萬
有沒有關(guān)往來科目的講解(預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款這些)
購買軟件使用費(fèi)三年 2500 攤銷時(shí)間怎么定?
老師,有一個(gè)借款我寫錯(cuò)個(gè)人名稱了,修改后,結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是不用修改,也不影響利潤表是嗎
老師,一般納稅人,截止到5月盈利14萬多,6不準(zhǔn)備開票。我現(xiàn)在手里有20萬的成本專用發(fā)票,那么7月報(bào)所得稅的時(shí)候,我能不能把這20萬先用做成本沖利潤,后期如果開票了再認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
請問發(fā)票入賬時(shí)為什么顯示該發(fā)票可能未在待入賬發(fā)票清單中,不是當(dāng)前納稅人下的呢?
老師,企業(yè)認(rèn)繳出資額時(shí)間在哪里看得到?
一般納稅人餐飲公司能開普票么?開餐飲費(fèi)
老師,采購的商品沒有開具發(fā)票,能入庫存商品嗎?
我在想已經(jīng)是2022年的了,23年更正申報(bào)有影響嗎
是更正哪方面的了?
企業(yè)所得稅的季度申報(bào)
里面年累計(jì)的收入,成本都不對
那你還是要更正下
然后我更正后,還要操作什么嗎
更正后,你的賬務(wù)也要處理
我就是根據(jù)利潤表更正的呀,賬務(wù)指的什么
你現(xiàn)在是更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
更正企業(yè)所得稅的申報(bào),和賬務(wù)不符
2022年申報(bào)的
我不知道更正完后,還要怎么操作
不用操作什么了,更正完就可以了
當(dāng)年所得稅清繳不影響嗎
這個(gè)是更正去年的,去年多退少補(bǔ)就可以了
再往前更正就是21年20年,19年的呢,也是直接更正就行了嗎
是的,也是直接更正的
不需要再操作什么
不用再操作什么的