你好,計(jì)算稅的公式就是=100*(1-30%)*1.2%*5/12
老師,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征我的房產(chǎn)原值是1924456.24,那按年要交多少錢(qián)房產(chǎn)稅呀
甲企業(yè)2021年年初擁有一棟房產(chǎn)原值為5000萬(wàn)元,自2021年4月1日起對(duì)外出租租期為一年,每月不含增值稅租金10萬(wàn)元。從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)卣?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余額的減值比率為30%。2021年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅多少
甲公司名下有兩幢辦公樓,其中一幢辦公樓自用,房產(chǎn)原值1200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)元,已知房產(chǎn)原值減除比例為30%,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征稅率為1.2%。甲公司將另一幢辦公樓出租,2022年取得含增值稅租金92.43萬(wàn)元,已知增值稅征收率為5%,房產(chǎn)稅從租計(jì)征的稅率為12%。要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司2022年應(yīng)交的房產(chǎn)稅。
甲公司名下有兩幢辦公樓,其中一幢辦公樓自用,房產(chǎn)原值1200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)元,已知房產(chǎn)原值減除比例為30%,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征稅率為1.2%。甲公司將另一幢辦公樓出租,2022年取得含增值稅租金92.43萬(wàn)元,已知增值稅征收率為5%,房產(chǎn)稅從租計(jì)征的稅率為12%。要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司2022年應(yīng)交的房產(chǎn)稅。題目已完整
甲公司名下有兩幢辦公樓,其中一幢辦公樓自用,房產(chǎn)原值1200萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)元,已知房產(chǎn)原值減除比例為30%,房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征稅率為1.2%。甲公司將另一幢辦公樓出租,2022年取得含增值稅租金92.43萬(wàn)元,已知增值稅征收率為5%,房產(chǎn)稅從租計(jì)征的稅率為12%。要求:請(qǐng)計(jì)算甲公司2022年應(yīng)交的房產(chǎn)稅。題目已完整!求快速解答謝謝謝謝!
老師,去年做的暫估,今年不會(huì)來(lái)票了,也沒(méi)有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳時(shí)間,還可以更正申報(bào)去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
老師,財(cái)管第六章中,變價(jià)凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶下訂單后,工程出對(duì)應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費(fèi),這個(gè)材料成本是不是可以直接讓采購(gòu)核算
員工請(qǐng)假一個(gè)月沒(méi)有上班,但是公司規(guī)定超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有上班的話醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?lái),人事直接把轉(zhuǎn)回來(lái)的醫(yī)社保這個(gè)當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個(gè)稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個(gè)人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時(shí)候價(jià)格是寫(xiě)進(jìn)價(jià)嗎?
這個(gè)期限為什么是2不是3
老師,這個(gè)第三問(wèn),復(fù)利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財(cái)務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說(shuō)他的投資款賬上沒(méi)顯示,讓把原來(lái)股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開(kāi)發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入怎么入賬