可以的,可以抵扣增值稅的。
老師我把收據(jù)和營業(yè)執(zhí)照都發(fā)您,這張收據(jù)至今未處理一直掛著,請(qǐng)問一下,這收據(jù)我怎么處理。我公司是小微小規(guī)模的,正式營業(yè)從2017年10月1日開始的。1、這 張收據(jù)能直接抵費(fèi)用嗎?如果不能抵,開票還是做營業(yè)外收入?2、科目怎么做請(qǐng)幫列一下。謝謝
你好老師,問你一下,我公司主要是做第三單業(yè)務(wù)的,就是給人代打工資,代扣社保,主要做服務(wù)的,賺取中間得用,我現(xiàn)在收到的這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該直接計(jì)入成本類科目,還是記住入主營業(yè)務(wù)成本?
老師您好,申報(bào)科小的收入,我做了營業(yè)外收入,中介要科小收入30%代理服務(wù)費(fèi)。對(duì)我來說,這筆服務(wù)費(fèi)用取得的專票能不能抵扣?
老師,我是小規(guī)模服務(wù)業(yè),每月收入主要依靠上級(jí)補(bǔ)貼收入,也就是專項(xiàng)收入,其他就是利息收入,別的收入沒有了。按要求專項(xiàng)收入只能用于員工工資、社保、公積金。工作中也是這樣使用的。報(bào)企業(yè)說的稅時(shí),收入我應(yīng)該填哪個(gè)科目?營業(yè)外收入(政府補(bǔ)貼)嗎?然后,人員相關(guān)工資、社保、公積金可以放入營業(yè)成本嗎?
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對(duì)外開具的是信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有時(shí)候服務(wù)收入發(fā)票未當(dāng)月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本當(dāng)月都能收回,收回后若做主營業(yè)務(wù)成本,就會(huì)導(dǎo)致成本大于收入,配比不對(duì),這種情況下的信息服務(wù)費(fèi)要入什么科目好?。?/p>
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤(rùn)率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤(rùn)是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?