那就把收到保證金的分錄補上,然后后面再做退回的分錄。
老師你好,我們是4s店,客戶購車交定金交到廠家,我們公司沒有收到,定金后期只能用來抵我們的拷車款,他就是現(xiàn)在這個問題,我做帳都不知道這個會計分錄應(yīng)該要怎么搞
老師,我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉(zhuǎn)來的保證金10萬,當時的會計只把這筆款做到了內(nèi)賬上,外賬上沒做的,2018年客戶又從公賬轉(zhuǎn)了40萬保證金到我公司的公賬戶上,這筆款內(nèi)外賬都做了的??蛻衄F(xiàn)在要我們退這50萬的保證金,我查了一下賬,外賬只做進去了40萬,內(nèi)賬做了50萬的,老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去,那10萬元的差額我該怎么做呢?
老師, 請問下,我們是汽車租賃公司, 租給客戶一臺車, 租期是1年, 到那時客戶租了幾個月不要了, 然后在租之前付了1筆保證金5000元,我們本來應(yīng)該退回, 但是因為違約了, 他們要給我們2000,從5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做賬務(wù)處理呢?是需要開票對嗎?開什么呢
2019年有一筆支出對方開票我們付款入賬后,次月對方又做退回開具了銷項票,錢也退回公戶了,但當時的會計沒有做負數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對出來原因,跟之前的客戶把銷項發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
老師您好,我家客戶幾年前交給我們公司的開店保證金,但是當時的會計沒有上帳,現(xiàn)在客戶過來找要把此筆押金退回,應(yīng)該如何做分錄呢
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
可是借貸科目如何下呢
你好? 借 銀行 等貸其他應(yīng)付,退回做相反分錄?
可是銀行現(xiàn)在沒有實際的到賬啊
你好? 收到錢哪里收的呢? 借方就是哪個科目?
兩年以前銀行賬戶收的,當時我們還沒有軟件記賬
那就把這個分錄補上就行了。我已經(jīng)給你寫了。
老師,可是我借方做銀行的話,銀行現(xiàn)在也沒有實際的到賬啊,到時候月末銀行余額和賬目也對不上啊
到底收到錢沒呀,那你剛才說銀行賬戶收到了你現(xiàn)在又說沒收到到底收到?jīng)]收到啊? 收款那分錄借方就是你收款的方式。
銀行收到了,是兩年前收到的,那會我們還沒有用軟件做賬,所以當開始用軟件做賬的時候,期初賬目就沒有這一筆
現(xiàn)在把這筆分錄補上就行了而且分錄也給你寫了已經(jīng)現(xiàn)在把這筆分錄補上就行了,而且分錄也給你寫了,已經(jīng)明確說了,那你還有啥疑問?
老師您好,您可能沒有明白我的意思,客戶在兩年前2021年10月1日交了保證金1萬,沒有上帳,今年2023年12月現(xiàn)在客戶要求退回,如果借方做銀行的話,那帳上銀行不就多了1萬元,實際上銀行上沒有這筆錢啊,是兩年前收到的,我們現(xiàn)在的賬目和銀行余額也是能對上帳的,所以不知道該如何處理這筆賬務(wù)啊
因為咱收到保證金沒入賬,所以現(xiàn)在要把這個入賬這一個分錄補上。 然后才能退回我是按照你提問來給你回復(fù)的。
不是把沒入賬的補上了才會和銀行賬對上嗎?這樣理解不?
但是雖然我們沒有入賬,但是我們銀行和賬目一直都是對上的,因為以前不用軟件做賬,后來開始軟件做賬,期初這一筆也沒有做進去
所以你現(xiàn)在補做的話,他不平啊
你好? 為什么不平 不補現(xiàn)在就直接退回? 那這個賬怎樣平??
付款是 借其他應(yīng)付款,貸銀行 ,不補收款的? 這個退款怎樣平賬??
銀行不平啊,現(xiàn)在銀行和賬目都是對起來的,然后忽然冒出來這一筆,補做上合同分錄,銀行賬上就會多一萬元,實際上沒有這筆流水,退回時,銀行支出一萬,實際也支出一萬,這銀行實際余額和賬也對不起來啊
說明你原來就是錯誤的。因為你銀行收到的錢你沒入賬,銀行還對上了,那你收到這筆錢哪去了?
你要是當時建賬時就因為的把這個賬調(diào)平了,我建議你現(xiàn)在做更正
可以更正一下? 借未分配利潤,貸其他應(yīng)付款? 押金??
當時銀行對上了,是因為我們都是表格記賬,銀行和帳也不對賬,所以沒發(fā)現(xiàn)漏帳,現(xiàn)在客戶找來,查了當年的銀行流水才知道
你好?可以更正一下? 借未分配利潤,貸其他應(yīng)付款? 押金