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一般納稅人取的專用發(fā)票都可以抵扣進項稅嗎,有哪些是不能抵扣的,,比如購買辦公用品,汽車加油什么的,,請老師說的詳細一點,謝謝
公司購買酒水送給客戶或者用于招待,進項稅額可以抵扣嗎?
公司采購的紅酒,用于轉(zhuǎn)款時備注的是購酒(實際中,酒一般都是老板送禮,偶爾員工聚餐也喝點,老板的酒在他儲藏室,他自己隨時取用,我們也不知道拿了多少,還剩多少),這種情況,怎么入賬合適?進項稅額能抵扣嗎?
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
這題中自行開具增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅額,是什么意思?。勘热缯f我是一家建筑公司,我給工人買勞保用品,賣家給我們開票,我們可以抵扣進項稅額,如果不給我們開票,我們建筑公司自己開增值稅發(fā)票,一樣可以抵扣進項稅額嗎?
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣東西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
哪些明細不能抵扣進項稅額。比如購買的酒送客戶,或者自己公司員工聚會使用,這種可以抵扣進項稅嗎?
購買的酒送客戶,或者自己公司員工聚會使用,這種不可以抵扣進項稅
他屬于交際應(yīng)酬消費屬于個人消費是不。
交際應(yīng)酬消費屬于個人消費
購買的酒送客戶,或者自己公司員工聚會使用,這些屬于哪一種行為呢?
購買的酒送客戶,個人消費
自己公司員工聚會使用,集體福利