你好!這個就是勞務了,勞務交個稅就好了 20%左右了。
老師 請問一下,房東把自己的住宅租給我們做辦公室,他去稅務局開租房發(fā)票給我們需要交哪些稅,稅率多少呢
一個個人電氣工程師證書跟我們公司簽了協(xié)議給我們公司用一年用于辦理相關業(yè)務許可證,給這個人6000元報酬,請問這個人是需要去稅務局代開發(fā)票給我們嘛,開票的稅目是什么呢
老師,我個人要去給一家公司開20000的勞務發(fā)票,去稅務局代開,現(xiàn)在稅率是多少呀,要交哪些稅呢
老師,我個人要去給一家公司開20000的勞務發(fā)票,去稅務局代開,現(xiàn)在稅率是多少呀,要交哪些稅呢?怎么計算的?
老師我想問下個人給一家公司做標書,,收取6000元去稅務局開票開什么類目呢,涉及哪些稅種,稅率多少呢
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結賬調整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結轉16萬多,應該怎么調整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師我意思是去稅務局代開發(fā)票,也按照勞務繳納嗎
您好,是的,因為是由支付方代扣代繳。
不是啊,收款方去稅務局開發(fā)票,自然人代開,開票時收費啊,怎么還支付方呢,又不是申報個稅
現(xiàn)在一般不代收代繳個稅。其他的稅收金額很小的。因為增值稅及附加是可以免的。 當然也有一些地方確實是核定不需要代扣代繳。
老師,電子稅務局可以自然人登陸然后代開票,直接綁定賬戶繳納稅款的,這個業(yè)務都實行好幾年了
你好,是可以綁定納稅,這個沒錯。現(xiàn)在基本上他開票的時候,票面的備注上面都會寫。由支付方代扣代繳個稅。 你開票的時候可以在品名寫標書制作費或者勞務費都可以的。
那都是按照20繳納勞務費嗎
是的,按勞務來繳稅。
那就是減免800后按5200的20繳納啊,這樣還不如成立個體戶好呢,增值稅附加都免了,只有個人所得稅,按照經(jīng)營所得繳納哈
你好,這個是扣20%,然后再按20%來交,超過4000的是先扣20%。
那老師還繳納增值稅嗎
你好,你不開專票是不用交的。
啊,可是自然人提供勞務500以下才免收啊
你好,增值稅老師見到的的基本上都是參照小規(guī)模的,個人參照小規(guī)模。你可以問下你那邊12366,看你那邊是按哪個來
個人是500以下免稅的老師,剛剛稅務局說的,老師如果是個體戶,是按照季度申報增值附加和經(jīng)營所得是嗎
您好,那邊是500,你就按你們那邊的來。是的,個體戶是季度申報。
然后經(jīng)營所得是次年3月完成匯算清繳是不,不涉及企業(yè)所得稅哈
您好,是的,就是這樣子理解。