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23年3月賬務(wù)有一處錯誤 該怎么處理

2023-12-18 22:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 22:53

正常的話沒有跨年直接結(jié)束就行

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快賬用戶1500 追問 2023-12-18 22:55

啥 賬錯了 直接結(jié)束 什么意思

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齊紅老師 解答 2023-12-18 22:57

就是沒跨年,可以現(xiàn)在直接做反向的分錄

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快賬用戶1500 追問 2023-12-18 23:04

跨年了呢

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快賬用戶1500 追問 2023-12-18 23:05

還有反結(jié)賬可以反幾個月 反結(jié)賬會影響當(dāng)期嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-18 23:05

如果不是2023年你跨年的話涉及損益科目就需要用以前年度損益調(diào)整了這個

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快賬用戶1500 追問 2023-12-18 23:06

還有反結(jié)賬如果反三個月前的 這三個月是不是都要反結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2023-12-18 23:06

那是肯定的,你反結(jié)賬的話之前月份都需

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快賬用戶1500 追問 2023-12-18 23:07

反結(jié)賬了已經(jīng)申報的報表該如何處理

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齊紅老師 解答 2023-12-18 23:07

報表是可以不管的,年底一次性調(diào)整

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正常的話沒有跨年直接結(jié)束就行
2023-12-18
您好,你說現(xiàn)在想更改這個2000元是吧
2023-05-07
您好,除了原材料科目還有哪些科目金額錯誤
2023-05-07
您好!這個要看是什么原因?qū)е聦Σ簧希拍茏鱿鄳?yīng)處理
2022-03-25
你好,2023年年底不還,如果你單位是有限公司就得按照分紅來交個稅
2024-01-09
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