合伙企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的不是企業(yè)所得稅,而是按照經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)對(duì)外投資分回的利息或者股息、紅利,不并入企業(yè)的收入,而應(yīng)單獨(dú)作為投資者個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得,繳納20%的個(gè)人所得稅。 假設(shè)某合伙企業(yè)對(duì)外投資,收到100萬元的分紅收入,會(huì)計(jì)分錄—— ①收到分紅時(shí): 借:銀行存款 100萬元 貸:其他應(yīng)付款 100萬元 ②將款項(xiàng)支付給合伙人個(gè)人時(shí): 借:其他應(yīng)付款 100萬元 貸:銀行存款 80萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 20萬元 ③實(shí)際繳納個(gè)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 20萬元 貸:銀行存款 20萬元
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤(rùn)表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
老師早上好!母公司注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和開立了基本戶。稅務(wù)登記還沒有做。子公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照還在注冊(cè)中。母公司的大股東和子公司的法人股東中的大股東都是同一人,分別是母子公司中的最大股東。目前的營(yíng)業(yè)模式是大股東投入實(shí)收資本75萬,(沒有走銀行,是大老板私戶收支賬里自己說是投資款)這個(gè)款項(xiàng)用于母子公司的開支,因?yàn)槟腹臼峭顿Y公司,子公司是商鋪?zhàn)赓U公司,所以子公司目前的款項(xiàng)都是由母子公司的同一大股東代收代付。:目前大股東給到我的流水賬里(大股東自己為母子公司收支)的以下數(shù)據(jù):1-大股東投資款。2-收到支出子公司的銷售款。請(qǐng)問1我該分別填入出納資金月報(bào)表的哪一行,且備注怎么填寫?2哪些現(xiàn)金我可以填入出納資金月報(bào)表的庫存現(xiàn)金里?
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
這樣做就可以,不用做到投資收益
老師,我做到未分配利潤(rùn)宣告發(fā)放股利,這個(gè)賬務(wù)處理了,其他應(yīng)付只是個(gè)過渡科目,并不合理,因?yàn)槟氵@樣虛增了債權(quán),但是我們并沒有欠外債你要考慮這些因素的
這個(gè)其他應(yīng)付款已經(jīng)沖掉了呀,并不影響,只有這樣,才不會(huì)增加你的利潤(rùn)
我問我們這邊稅務(wù)局,他就告訴我是這樣處理的
但你那樣做,虛增了收益,還關(guān)系到經(jīng)營(yíng)所得
我沒有虛增收益呀?稅務(wù)局沒有義務(wù)回答賬務(wù)處理的老師,我做未分配利潤(rùn)里面去沒錯(cuò)???我就是要分配利潤(rùn)而未分配而已做宣告怎么錯(cuò)了?上市公司也是這么做的都是宣告股利再發(fā)放
老師,我們還未交稅其他應(yīng)付還是在資產(chǎn)負(fù)債表里面體現(xiàn),因?yàn)檫€沒打款到股東們的手上,我是給老板匯報(bào)了要交稅,但是沒繳納現(xiàn)在12月份了,不繳納掛其他應(yīng)付款不對(duì),我只是把投資收益改為未分配利潤(rùn),再做一筆宣告未發(fā)放的股利
未分配利潤(rùn)在資產(chǎn)負(fù)債表日體現(xiàn)了,所以比其他應(yīng)付款科目合理些確實(shí)是還有未分配利潤(rùn)的股利
哦,如果沒有發(fā)放,掛負(fù)債是不好,你這樣做可以的
是的老師我就是這個(gè)意思,如果股東們當(dāng)時(shí)繳納了我掛負(fù)債過度下沒事的,就是現(xiàn)在股東還不愿意交稅,就很麻煩。
老師,你們律所也是合伙公司收到的投資收益錢還在公司里面還沒進(jìn)行分紅給個(gè)人股東,那我們要提前繳納稅款嗎?還是能發(fā)放到股東收到才能去繳納也是可以的嗎?
一般收到就做了分紅了,支付時(shí)交個(gè)稅就可以了,
老師,我就是做了分紅,股東們說還沒拿到錢那咋辦啊?
你們一般什么時(shí)候發(fā)放呀
老師,一般年底發(fā)放,就是這個(gè)月了
那就沒事呀,只是現(xiàn)在先做下賬,馬上就會(huì)發(fā)了,和他們解釋下
老師你有沒有遇到這種情況呢,后發(fā)給股東手上再交稅的嗎
我們是支付了就交稅的
老師,你的意思是,即使沒有給股東分紅收到這筆錢都要先交稅是嗎
不是支付分紅的時(shí)候再交
就是收到投資收益了,錢分給股東時(shí)候再交稅是吧,不分先不繳納也是可以嗎?
現(xiàn)在我們這筆錢是在賬上了,還沒分配,老師假如這筆款到明年年初才分紅給股東再繳納也行嗎?
是的,不先分不可以暫時(shí)不交,明年年初才分紅給股東再繳納也行
老師,打電話問稅務(wù)局說對(duì)外投資取得利息錢到公司賬上了,先交稅后分紅,但是我們股東又說沒有分到錢不繳納就害怕到時(shí)候稅務(wù)局又說,我們明年再交稅也沒啥吧?就是擔(dān)心但是股東也不聽我們會(huì)計(jì)的
按稅務(wù)局說的來處理好些,這樣沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)