現(xiàn)在銷售,按售價計算13%的稅率
公司幾年前買的車,當(dāng)時有進(jìn)賬做了抵扣,現(xiàn)在想賣掉,之前抵扣了的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出來嗎?現(xiàn)在賣掉也是按13%交增值稅嗎?
我是物流公司,2018年買了攪拌車2臺,當(dāng)時車輛增值稅已經(jīng)抵扣,車輛折舊期為5年,現(xiàn)在我要把車賣掉,我賣車時候繳稅,是按新車補稅,還是按現(xiàn)在車輛的價格補百分之13的稅
老師,請問我公司名下車計提折舊后賬面價值剩4萬,但是這個車我們評估可賣20萬,可以按賬面剩余價值售出開票嗎?還是要按二手市場評估的價格來開票售出。購入時買車的進(jìn)項稅沒有抵扣,賣出時還要交13%增值稅嗎?
你好,老師,我們是一般納稅人,公司要把車子賣掉,當(dāng)時買進(jìn)來抵扣了13個點的增值稅,現(xiàn)在賣出去,要開幾個點的發(fā)票出去?
我公司去年買了一輛車,當(dāng)時抵扣了增值稅,現(xiàn)在我又賣給別家了,開票給了對方,對方收到這個票能正常抵扣增值稅嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
有沒有種說法 說在公司名下滿3年就不用繳稅了?
沒有那個說法的哈
那無論車子在公司名下多久 只要賣了就要補交稅嗎
是的,就是那個意思的