你好,房東,這個(gè)是個(gè)人的嗎?
個(gè)人名下廠房出租,房客需要提供發(fā)票,如果去稅務(wù)局代開的話,都會產(chǎn)生哪些稅費(fèi)
老師!我租用了一處辦公室,我從轉(zhuǎn)租方這租用的房子,如果代開發(fā)票的話,年租金6000元,這個(gè)都需要繳納哪些稅金,這個(gè)發(fā)票只能稅務(wù)局去代開嗎?需要帶哪些資料?
老師,您好,個(gè)人出租廠房,去稅務(wù)局代開發(fā)票需要繳納哪些稅款,稅率多少呢?
老師,公司租用的廠房,去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,需要繳納哪些稅?
請問老師,我公司廠房出租給對方,去稅務(wù)局代開普通發(fā)票,我公司需要帶哪些材料,需要交哪些稅
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
是的,個(gè)人
增值稅5%,附加稅6%,個(gè)稅20%,房產(chǎn)稅6%,印花稅千分之一減半,開普通發(fā)票,月租金在10萬以內(nèi)可以免增值稅、附加稅,這個(gè)是非卓的。
這么高的稅,那房東肯定不會去開
你好,你們單位可以承擔(dān)的,如果對方不交稅,不開發(fā)票,你稅務(wù)局很有可能要求你單交房產(chǎn)稅、土地使用稅。
那如果單位去開租賃發(fā)票,需要繳納哪些稅呢
和上面的是一樣的,你得有個(gè)人的身份證,還有不動產(chǎn)證書才能開出來啊。
哦哦,那開票還是不劃算
對的,是的,不劃算的。