你好,同學(xué) 不用視同銷售 借生產(chǎn)成本 貸原材料
老師,我家是汽車4S店,給顧客貸款有廠家貼息一部分,我們自己要承擔(dān)一部分,我們自己承擔(dān)的這部分銀行就直接少打款了,財(cái)務(wù)這邊應(yīng)該怎么處理這塊的賬務(wù)
我們是汽車4S店,我們采購的配件被自己公司車輛領(lǐng)用了一部分,這部分視同銷售嗎?怎么賬務(wù)處理?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計(jì)提返利和向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開的購車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?以下是目前我們對(duì)返利部分的處理: 計(jì)提返利:借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款—廠家返利 收到返利時(shí):借:預(yù)付賬款—廠家返利 貸:應(yīng)收賬款—廠家返利
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
老師您好,我們之前有一筆財(cái)政撥款,由財(cái)政指標(biāo)轉(zhuǎn)回銀行,當(dāng)時(shí)記賬為借:業(yè)務(wù)活動(dòng)支出,貸:財(cái)政撥款收入 ;借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)在這筆款項(xiàng)購入固定資產(chǎn),該怎么記賬?
固定資產(chǎn)原值是不是就是價(jià)稅合計(jì)
老師農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票怎么開
購買的樣品送給主播怎么入賬?
老師,建筑業(yè)企業(yè)在異地預(yù)繳稅款時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了水利,那在企業(yè)所在地申報(bào)時(shí)還需要申報(bào)水利嗎,還是進(jìn)行0申報(bào)
對(duì)外付出的小額驗(yàn)證費(fèi),做什么科目
總貸款擔(dān)保費(fèi)150萬,兩年,已付75萬,明年付剩余75萬,2025.3月付第一筆75萬,計(jì)入長期待攤費(fèi)用可以嗎,什么時(shí)候攤銷?
建筑公司收到的投標(biāo)平臺(tái)開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)之后交的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),需要交印花稅嗎
老師,我們本月銷項(xiàng)1600,進(jìn)項(xiàng)144,上期待認(rèn)證300,留抵稅2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)準(zhǔn)備,分錄該怎么做?
借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款嗎
我們是零售企業(yè),是不是借,管理費(fèi)用貸庫存商品?做個(gè)出庫單作為原始憑證對(duì)吧?
是借,管理費(fèi)用貸庫存商品 做個(gè)出庫單作為原始憑證