借研發(fā)支出,貸銀行存款,原材料等。
公司受乙公司委托加工貨物,材料本應(yīng)由乙公司購(gòu)買(mǎi)送入我公司,但乙公司非得把100萬(wàn)(含稅)的材料款打到我們公司的賬戶,讓我們?nèi)ベ?gòu)買(mǎi),加工費(fèi)為45.2(含稅),加工完畢后讓我們給他開(kāi)145.2含稅價(jià)的票給他,(無(wú)論我公司購(gòu)買(mǎi)還是乙公司購(gòu)買(mǎi)材料都是含稅價(jià)100萬(wàn),均為一般納稅人),請(qǐng)問(wèn)老師,為什么乙公司一定要把材料費(fèi)打給我們,讓我們?nèi)ベ?gòu)買(mǎi)呢,在稅方面這其中有什么問(wèn)題嗎?
58.【多選題】下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)交消費(fèi)稅的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表述錯(cuò)誤的有()。(2020年·2分)【可以先不作】A.收回委托加工物資直接對(duì)外銷(xiāo)售,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方B.銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)交的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方C.用于在建工程的自產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)交納的消費(fèi)稅記入“稅金及附加”科目的借方D.收回委托加工物資連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方代收代繳的消費(fèi)稅記入“委托加工物資”科目的借方59.【單選題】A公司為增值稅一般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料一批(非金銀首飾),發(fā)出材料價(jià)款20000元,支付加工費(fèi)10000元,得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為1300元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為1000元,材料已加工完成。委托方收回B材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該B材料收回時(shí)的成本為()元?!究梢韵炔蛔鳌緼.31000B.30000C.31300D.32300
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
公司委托其他公司進(jìn)行研發(fā)及加工,目前屬于中試階段,產(chǎn)生的購(gòu)買(mǎi)材料費(fèi),以及受托公司給我公司開(kāi)具的加工費(fèi)發(fā)票,該怎么入賬,計(jì)入什么科目
汽車(chē)銷(xiāo)售公司有一臺(tái)車(chē)廠家合格證打印錯(cuò)誤,返廠重新申報(bào)合格證后,汽車(chē)廠家要求銷(xiāo)售公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票給公司先上戶再過(guò)戶給客戶。汽車(chē)銷(xiāo)售公司就給自己的分公司開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票上了戶,第二天就過(guò)戶給客戶了。分公司收到這張機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票怎么做賬呢?其實(shí)就是借分公司開(kāi)了張發(fā)票。
一般納稅人銷(xiāo)售公司固定資產(chǎn),是房子,請(qǐng)問(wèn)什么情況下按9個(gè)點(diǎn)交稅,什么情況下是5個(gè)點(diǎn)交説?
收到一張比實(shí)際支付金額大的專票(費(fèi)用類的),怎么入賬?
老師好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們公司五月份開(kāi)了發(fā)票四十多萬(wàn),然后成本票不夠,老板讓我做了40萬(wàn)的工資進(jìn)去,上個(gè)月個(gè)稅申報(bào)是臨時(shí)找的人,原來(lái)公司一直申報(bào)法人代表一個(gè)人的工資,我這個(gè)月個(gè)稅應(yīng)該怎么申報(bào)?是按上個(gè)月的還是恢復(fù)只申報(bào)法人代表一個(gè)人的呢?
客戶幫我們公司代采一批6萬(wàn)元物料,我們公司已經(jīng)開(kāi)專票給這個(gè)客戶,這批物料的進(jìn)項(xiàng)票也已經(jīng)收到,都是13個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在客戶要求我們把這6萬(wàn)元提現(xiàn)給他們,請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)是否要扣稅點(diǎn)
殘疾人保證金需要計(jì)提嗎,需要計(jì)提在什么時(shí)候計(jì)提
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還沒(méi)有攤銷(xiāo)完,公司要注銷(xiāo),剩余的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用怎么處理
老師,房地產(chǎn)公司做土地增值稅清算時(shí),扣除項(xiàng)目“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用”中的利息支出,只能是計(jì)入金融機(jī)構(gòu)借款利息吧?如果公司還有從第三方個(gè)人處借款利息,是否可以抵扣?在清算時(shí),三大期間費(fèi)用是否可以抵扣?
老師,您好,之前的領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我不與人溝通,請(qǐng)問(wèn)下到底怎么和他們相處?我自己人生心得其實(shí)也不愿真心教別人的?
報(bào)廢汽車(chē)的殘值入賬能免增值稅嗎
加工費(fèi)也做研發(fā)費(fèi)嗎?
加工的咱不也是研發(fā)項(xiàng)目上用的嗎?如果是項(xiàng)目上用的就計(jì)入研發(fā)支出是對(duì)的。
好的,謝謝
客氣了,祝您工作愉快。
中試階段是屬于研發(fā)吧?
你好 研發(fā)開(kāi)始了就是 的?
用于這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目上的就算?