21年凈利潤=520-410-28-21-16%2B5%2B12%2B6-4=64 22年凈利潤=560-450-30-24-18%2B6%2B14%2B10-3=65 同學你追問一下,因為時間到了
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%。【要求:(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%。(2)計算公司21和22年的銷售毛利率和銷售凈利率。(3)結(jié)合行業(yè)平均值對公司21和22年盈利能力的變化進行詳細分析。】
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%。(2)計算公司21和22年的銷售毛利率和銷售凈利率。(3)結(jié)合行業(yè)平均值對公司21和22年盈利能力的變化進行詳細分析?!空埨蠋煷蛭淖?,照片收不到
A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(1)計算公司21和22年凈利潤,假定所得稅稅率為25%。
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A公司21年及22年利潤表財務數(shù)據(jù)如下,主營業(yè)務收入21:520,22:560,主營業(yè)務成本:21:410,22:450,營業(yè)費用:21:28,22:30,管理費用:21:21,22:24,財務費用:21:16,22:18,其他業(yè)務利潤:21:5,22:6,投資收益:21:12,22:14,營業(yè)外收入:21:6,22:10,營業(yè)外支出:21:4,22:3。A公司所在行業(yè)銷售毛利率和銷售凈利率的平均值如下:銷售毛利率平均值:21:21.98%,22:20.01%,銷售凈利率平均值:21:9.63%,22:8.14%?!疽?(3)結(jié)合行業(yè)平均值對公司21和22年盈利能力的變化進行詳細分析。
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???