您好 可以這樣處理: 1.借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)貸:其他應(yīng)收款-法人

老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來報(bào)銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請(qǐng)問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
老師,法人用公司的款過賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢打回給法人,法人在把錢轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過賬,清掉平時(shí)取出來的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師,法人用公司的款過賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢打回給法人,法人在把錢轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過賬,清掉平時(shí)取出來的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬元,后來錢收回來了,到對(duì)公賬戶上了,后來轉(zhuǎn)到法人卡上了,掛在其他應(yīng)收款法人科目里,走的借款,法人跟我說不用走借款,可以提現(xiàn)出來這些錢?您說能這么做嗎?
老師,我想問一下,就是公司對(duì)公賬戶,轉(zhuǎn)錢給了法人,法人沒有拿發(fā)票報(bào)銷,也沒有欠公司的錢,現(xiàn)在公司變更了法人,也跟公司沒有關(guān)系了,導(dǎo)致賬上欠公司的錢這部分,1.讓他把發(fā)票拿回來報(bào)銷,2,把欠的錢還回來,3.要不就是算分紅,這三種方式?jīng)_賬嗎?
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個(gè)網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺(tái)上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報(bào)稅時(shí)平臺(tái)上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報(bào)班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)沒有勾稽關(guān)系 之前有個(gè)老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報(bào)中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個(gè)實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?


去年的分錄做的是借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,今年錢還回來了,分錄怎么做
那你去年有拿到發(fā)票了嗎
去年還沒有拿到發(fā)票
那筆費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益了,賬上平了,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)回來了怎么處理
那你把發(fā)票放到那個(gè)分錄后面的
現(xiàn)在是不能提供發(fā)票了,所以把錢轉(zhuǎn)回來了,分錄怎么做
那你就做相反的分錄的
當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,再做一筆相反分錄,今年的費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
你可以用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用科目的