您好 可以這樣處理: 1.借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)貸:其他應(yīng)收款-法人
老師你好,注銷基本戶把余額的錢(qián)轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用報(bào)銷,我做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。然后法人拿費(fèi)用發(fā)票回來(lái)報(bào)銷沖抵了,也把錢(qián)退回來(lái)公司增加現(xiàn)金收入,請(qǐng)問(wèn)這筆收入分錄怎么做呢?是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸管理費(fèi)用,嗎?
老師,法人用公司的款過(guò)賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢(qián)打回給法人,法人在把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來(lái)都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過(guò)賬,清掉平時(shí)取出來(lái)的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師,法人用公司的款過(guò)賬到另一個(gè)公司,然后那個(gè)公司扣除了稅款后私下把錢(qián)打回給法人,法人在把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司,會(huì)計(jì)內(nèi)賬上怎么做賬,因?yàn)槠綍r(shí)內(nèi)賬上法人取款出來(lái)都是為了保銷公司的費(fèi)用,所以外賬上為了過(guò)賬,清掉平時(shí)取出來(lái)的款,但是內(nèi)賬上,法人轉(zhuǎn)回的款應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,我們公司開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬(wàn)元,后來(lái)錢(qián)收回來(lái)了,到對(duì)公賬戶上了,后來(lái)轉(zhuǎn)到法人卡上了,掛在其他應(yīng)收款法人科目里,走的借款,法人跟我說(shuō)不用走借款,可以提現(xiàn)出來(lái)這些錢(qián)?您說(shuō)能這么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是公司對(duì)公賬戶,轉(zhuǎn)錢(qián)給了法人,法人沒(méi)有拿發(fā)票報(bào)銷,也沒(méi)有欠公司的錢(qián),現(xiàn)在公司變更了法人,也跟公司沒(méi)有關(guān)系了,導(dǎo)致賬上欠公司的錢(qián)這部分,1.讓他把發(fā)票拿回來(lái)報(bào)銷,2,把欠的錢(qián)還回來(lái),3.要不就是算分紅,這三種方式?jīng)_賬嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(wèn)什么叫其他外部憑證?都有哪些外部憑證呢?另外想問(wèn)下,這里的無(wú)發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生?
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證啊?
收到后道加工費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里?
老師,買(mǎi)的空調(diào), 1800/臺(tái),可以入固定資產(chǎn)的嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型的工廠,用什么財(cái)務(wù)軟件比較好?
老師 一般人這個(gè)月銷項(xiàng)稅額9500 進(jìn)項(xiàng)稅額6500 留抵6500,賬務(wù)處理是?
我們公司給一個(gè)個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)款備注資本金注入,但是個(gè)體也是我們老板的這要如何做賬?
老師轉(zhuǎn)投資款,協(xié)議不是我簽的,我備注寫(xiě)什么對(duì)我有利?
3月份資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,后面報(bào)表都是平的,只是7月發(fā)現(xiàn)與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,是否需要修改以前的報(bào)表,還是只需要在下個(gè)月把賬平一下
老師好,老板是三家小規(guī)模和一家個(gè)體的法人,如果個(gè)體給小規(guī)模開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎
去年的分錄做的是借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,今年錢(qián)還回來(lái)了,分錄怎么做
那你去年有拿到發(fā)票了嗎
去年還沒(méi)有拿到發(fā)票
那筆費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益了,賬上平了,現(xiàn)在錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)了怎么處理
那你把發(fā)票放到那個(gè)分錄后面的
現(xiàn)在是不能提供發(fā)票了,所以把錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)了,分錄怎么做
那你就做相反的分錄的
當(dāng)期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,再做一筆相反分錄,今年的費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊
你可以用以前年度損益調(diào)整科目代替費(fèi)用科目的