已知銷項有104萬,銷項稅12萬,現(xiàn)在已有進項稅4萬,稅負為2.5%, 根據(jù)稅負率=應(yīng)納稅額/不含稅銷售額,可計算不含稅銷售額: 不含稅銷售額為:92.85714285714285萬元 根據(jù)應(yīng)納稅額=不含稅銷售額×稅率,可計算應(yīng)納稅額: 應(yīng)納稅額為:2.321428571428571萬元 根據(jù)應(yīng)納稅額=銷項稅-進項稅,可計算進項稅: 進項稅為:9.678571428571429萬元

100銷項,90萬進項,2.5稅負,請問怎么計這個月要交多少的增值稅
老師,開17萬增票,稅率是13%沒有進項需要交多少稅款? 還有一個問題就是我們開17萬票,需要夠買進項發(fā)票模板時需要多少錢的進項,怎么算?
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報12月增值稅,銷項發(fā)票沒有開,進項發(fā)票還有8萬左右,這個8萬多要怎么處理呢
老師,用已經(jīng)知道的進項稅額怎么計算能開多少銷項發(fā)票,比如進項稅額有40萬,銷項稅率是9個點,怎么計算
#提問#老師問一下每月銷項稅額50萬,進項稅額很多,需要抵扣多少合適呢?需要測算稅負率,有進項少抵扣嗎?
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費,那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
然后已有4萬進項,則還有5.68萬進項要開票,5.68/0.13*1.13=49.37
老師,這49.37萬是不含稅的進項票金額吧
同學(xué)您好,轉(zhuǎn)成了含稅的*1.13