您好,自己建的酒店,我們賬上不是有這個資產(chǎn)么,這個就是成本呀,銀行是讓我們提供建造時發(fā)生成本的發(fā)票,比如建筑公司開給我們的發(fā)票
老師,我們公司是2018年3月成立,屬于房地產(chǎn)開發(fā)公司,集團公司是股東投資商,子公司開發(fā)商;25畝地,一半自持,一半商用辦公銷售;共建4棟樓,1#樓建自持酒店,2#樓自持集團辦公大樓,3#樓和4#樓對外出售公寓房(商用辦公)做銷售處理,站子公司角度記帳請教 :2018年土地成本及項目成本及費用當(dāng)時入帳時全部記入開發(fā)成本科目,現(xiàn)在我們一半自持的辦公樓這個月剛喬遷過來,請問老師,開發(fā)成本如何結(jié)轉(zhuǎn),如何帳務(wù)處理?請問在什么情況下,財務(wù)確認(rèn)固定資產(chǎn)?需要哪些證明材料才能確認(rèn)固定資產(chǎn)?請老師給予解答。
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方小陳,在這之前,A已經(jīng)付給我們工程款了,過年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開發(fā)商B的房子,現(xiàn)在B讓我把錢轉(zhuǎn)給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方小陳已經(jīng)把成本發(fā)票給我了,這些發(fā)票是很多供應(yīng)商提供的發(fā)票,我們賬上根本沒有欠小陳的錢,這樣怎么做賬呢
想請教一下老師,我應(yīng)聘了兩家公司,一家商貿(mào)公司,主要批發(fā)蔬菜,干糧這些,一家酒店,商貿(mào)公司分兩個部門,批發(fā)部和配送部,我去的話就是配送部,配送部是老板娘自己自己制作的一個表格臺賬,我去可以用管家婆做賬。另一個是賓館,但是還要帶著做一個足浴店的流水報稅,賓館現(xiàn)在還在裝修,商貿(mào)工資4千,賓館老板喊我先去收集成本票,目前是3千,老師,我去哪個公司對我做會計幫助大一些?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
我們賣給銀行3千萬,他們要求開3千萬的發(fā)票給他們,以前不規(guī)范,賬上基本上沒有成功發(fā)稅,稅務(wù)機關(guān)會怎么認(rèn)定這個稅款
您好,收錢當(dāng)然要開票嘛,開票3000稅務(wù)不管的,我們開票有收入增加利潤是增值稅(賬上沒有這個資產(chǎn)成本利潤很多的) 3000/1.09*9%這個增值稅要交,我們沒有進項抵就要交這么多