免稅 不退稅,小規(guī)模不退
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人企業(yè)出口可以退稅嗎,如果要有出口退稅資質(zhì)是否一定要是一般納稅人!?謝謝
老師,你好,請(qǐng)問一下,我司是一般人有出口退稅業(yè)務(wù),出口品名是鋼材,但我取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是小規(guī)模1%稅率,請(qǐng)問我家是否能退稅,退稅金額是多少?謝謝老師
老師你好,請(qǐng)問出口企業(yè)是小規(guī)模納稅人,出口退稅是按供應(yīng)商開過來的發(fā)票稅率基礎(chǔ)退稅,還是只能退3%或5%呢?還是說小規(guī)模納稅人的出口企業(yè)只出口免稅,不退稅???
老師,你好。請(qǐng)問辦理出口退稅的企業(yè)是不是一定是一般納稅人才有資格辦理退稅呢?小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)型企業(yè)出口商品,能辦理退稅嗎?退稅率是不是只有3%?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人出口電動(dòng)車到坦桑尼亞,出口免稅嗎?有退稅嗎?退稅率是多少?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個(gè)存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價(jià)是100不是嗎
只有一般納稅人才退稅?
是的,對(duì)的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人月度或者季度不超過多少免增值稅?超過的話,按照銷售收入的百分之幾稅率繳納增值稅?
你好, 季度 三 十 萬 普通 發(fā)票 可以 免 增值稅 超過 的 全部 按照 百分之 一, 但是 如果 你 專 票 開了 3% 再來 交
老師,您的意思是季度三十萬普票免增值稅,如果季度開普票超過30萬,比如開了50萬普票,就是50萬×1%=0.5萬增值稅;只要開具了專票,無論是多少超沒超過30萬,都是按照開票銷售收入×3%,比如開了10萬元專票,10萬×3%=0.3萬元增值稅,我的理解正確嗎?
出口的不管多少金額,他都是不需要交的。 還有你的專票理解不對(duì)呀,你的專票稅率開多少交多少,開的1%交1%,開3%,交3%, 如果是普通開發(fā)票,你開的是3%,需要繳稅但是照樣按照百分之一來
老師,您說的是小規(guī)模納稅人出口免稅,如果小規(guī)模納稅人內(nèi)銷,普票不超30萬免稅,超過30萬,按照銷售收入的1%來繳納增值稅,如果開專票即使未超過30萬,開1%繳1%1,開3%繳3%,對(duì)嗎?
你好,這個(gè)300,000是所有的銷售額在一塊,如果你的出口是300,000內(nèi)銷是100,000這100,000需要正常交增值稅
哦,老師,那開專票呢?有額度限制嗎?
沒有 開多少交多少,反正他也是在30萬以里面。
老師比如本月只開了1%專票10萬,那就交10萬×1%;如果開了普票20萬,專票3%10萬,那普票部分免稅,10萬專票×3%繳納增值稅,正確嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。