是可以這樣寫的哈
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應(yīng)付職工薪酬
老師你好,部門吃飯團建,到底應(yīng)該記 借:管理/銷售費用_團建 貸:銀行存款 還是應(yīng)該記 借:管理/銷售費用-團建 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
單選題)企業(yè)2010年9月份發(fā)生相關(guān)費用如下:專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資30000元,行政部門人員工資60000元。會計分錄是()。0A、借:銷售費用30000管理費用60000貸:庫存現(xiàn)金900000B、借:銷售費用30000管理費用60000貸:應(yīng)付職工薪酬90000C、借:管理費用90000貸:應(yīng)付職工薪酬90000○D、借:應(yīng)付職工薪酬90000貸;庫存現(xiàn)金90000
請問內(nèi)部員工報銷餐費。借 管理費用-職工福利 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸 庫存現(xiàn)金 是這樣嗎
老板每個月發(fā)放工資用的自己的現(xiàn)金 可以這樣子不? 借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,庫存現(xiàn)金 貸,實收資本 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,庫存現(xiàn)金
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎