你好,紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.

有一張今年開具的紅字專用發(fā)票沖減去年的銷售收入,如何做會計分錄?
老師,去年開發(fā)票了,沒有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師請教一下,我今天紅沖了上一年開出去的發(fā)票,賬務處理如何做,報表需要調整嗎
老師,我今天1月開了5萬多的發(fā)票,紅沖了2021年的發(fā)票,這個會計分錄應該怎么做?
你好,老師!今年紅沖去年的發(fā)票100萬,稅1萬,如何做會計分錄?
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方沒有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網絡游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應交稅金-應交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結轉的時候,資產負債表上應交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
老師,我們給人家代理記賬,一般需要提供哪些材料給他們呢 就是他們給我們做賬的話
老師,個體戶一般納稅人,沒簽合同的員工我按雇員錄到自然人扣繳端了,每月報個稅,可以嗎?還有就是個人經營所得稅,每月報的陳本費用是全部費用包括沒有發(fā)票的,這也就是利潤了吧,那年末調贈沒有發(fā)票的不讓稅前扣除,這就沒有實際操作過,不明白
老師,全面預算的公式是什么
老師,我紅沖的是上一年的,什么時候就要用到利潤分配_未分配利潤,什么時候直接紅沖當年收入
你好, 跨年收入沖銷,一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類的科目收入、成本用以前年度損益調整替代,然后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤。 當年沖銷,直接紅字沖減當年的銷售收入。
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷,我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。
老師,我紅沖上年的收入會計分錄,借應收賬款 負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),這樣對嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄
沖減收入: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**(紅字) 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
那我現(xiàn)在就不能沖銷當年的收入對嗎
你好,是的,不能沖減當年的收入。
如果不紅沖當年,主營業(yè)務收入和申報表不同,需要調整2022年的年報嗎?
你紅沖之后,還重新開么。如果不重新開的話,需要更正往年的申報表。
紅沖后不重開,我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專票是需要更正申報表的,但是這個普票也需要嗎
你好,普票也需要,收入會影響往來的所得稅。
這樣對嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應收賬款負數(shù),貸利潤分配未分配利潤負數(shù),然后更正2022年7月申報表后再跟正2022年年報,這樣做對嗎
沖減收入: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**(紅字) 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
我是小企業(yè)會計準則,紅沖的是服務費
報表怎樣調,調什么時候的報表
調整2022年度所得稅相關報表。