你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
有一張今年開具的紅字專用發(fā)票沖減去年的銷售收入,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年開發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師請(qǐng)教一下,我今天紅沖了上一年開出去的發(fā)票,賬務(wù)處理如何做,報(bào)表需要調(diào)整嗎
老師,我今天1月開了5萬(wàn)多的發(fā)票,紅沖了2021年的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好,老師!今年紅沖去年的發(fā)票100萬(wàn),稅1萬(wàn),如何做會(huì)計(jì)分錄?
建筑公司收到材料款的發(fā)票,稅率是13個(gè)點(diǎn),稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是按幾個(gè)點(diǎn)進(jìn)行退稅的?
老師好,我問(wèn)下土地原值2289026.2 攤銷金額這么計(jì)算啊
外貿(mào)企業(yè),開了個(gè)美元戶,需要做存款賬戶備案嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)公司,有返利,返利是貨物返利,比如我出50元,但是到貨是100元,上游只給開50元的票,進(jìn)項(xiàng)少,銷項(xiàng)多,稅負(fù)率很高,怎么可以降低稅負(fù)率
你們達(dá)志賬上實(shí)收資本有點(diǎn)問(wèn)題,2022年12月大民先轉(zhuǎn)了35萬(wàn)給達(dá)志進(jìn)了實(shí)收資本,然后達(dá)志又把35萬(wàn)轉(zhuǎn)回給大民后達(dá)志掛了短期投資,大民又不是達(dá)志的股東,這兩筆應(yīng)該是公司之間的往來(lái),應(yīng)該互相沖掉 請(qǐng)問(wèn)一下怎么沖哦?收到是借 銀行存款 貸實(shí)收資本 退回 借短期借款,貸銀行存款。我都不知道怎么改他們以前的賬了,申請(qǐng)高新補(bǔ)貼,審計(jì)要求改。 可以直接借實(shí)收資本 貸短期借款這樣沖銷掉不
老師,涉及到律師事務(wù)所銷售,如果說(shuō)拿我們傭金,要不要給我們開發(fā)票的?如果要開,幾個(gè)點(diǎn)?小規(guī)模的話
分公司沒(méi)有股東,總公司股東投入的錢就不能做實(shí)收資本吧?那做什么比較好呢
老師,員工出差的火車票可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,個(gè)稅點(diǎn)計(jì)算顯示6月未申報(bào)咋回事,我們之前都是零申報(bào)的,7才開始申報(bào)
老師,客戶開信用證給我們結(jié)款,現(xiàn)在款到賬,可有手續(xù)費(fèi),跟我開過(guò)去的發(fā)票金額差了好多,客戶說(shuō)手續(xù)費(fèi)算他們的,另外補(bǔ)給我們,那我的賬務(wù)怎么處理?
老師,我紅沖的是上一年的,什么時(shí)候就要用到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),什么時(shí)候直接紅沖當(dāng)年收入
你好, 跨年收入沖銷,一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類的科目收入、成本用以前年度損益調(diào)整替代,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。 當(dāng)年沖銷,直接紅字沖減當(dāng)年的銷售收入。
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷,我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。
老師,我紅沖上年的收入會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
那我現(xiàn)在就不能沖銷當(dāng)年的收入對(duì)嗎
你好,是的,不能沖減當(dāng)年的收入。
如果不紅沖當(dāng)年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表不同,需要調(diào)整2022年的年報(bào)嗎?
你紅沖之后,還重新開么。如果不重新開的話,需要更正往年的申報(bào)表。
紅沖后不重開,我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專票是需要更正申報(bào)表的,但是這個(gè)普票也需要嗎
你好,普票也需要,收入會(huì)影響往來(lái)的所得稅。
這樣對(duì)嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),然后更正2022年7月申報(bào)表后再跟正2022年年報(bào),這樣做對(duì)嗎
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖的是服務(wù)費(fèi)
報(bào)表怎樣調(diào),調(diào)什么時(shí)候的報(bào)表
調(diào)整2022年度所得稅相關(guān)報(bào)表。