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老師,我今天紅沖了上一年開出去的銷售發(fā)票,我的會計分錄如何做?

2023-12-15 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 20:43

你好,紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 20:47

老師,我紅沖的是上一年的,什么時候就要用到利潤分配_未分配利潤,什么時候直接紅沖當年收入

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齊紅老師 解答 2023-12-15 20:52

你好, 跨年收入沖銷,一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類的科目收入、成本用以前年度損益調整替代,然后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤。 當年沖銷,直接紅字沖減當年的銷售收入。

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 20:55

老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷,我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 20:56

你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 21:01

老師,我紅沖上年的收入會計分錄,借應收賬款 負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),這樣對嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:07

沖減收入: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**(紅字) 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 21:35

那我現(xiàn)在就不能沖銷當年的收入對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:37

你好,是的,不能沖減當年的收入。

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 21:46

如果不紅沖當年,主營業(yè)務收入和申報表不同,需要調整2022年的年報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 21:50

你紅沖之后,還重新開么。如果不重新開的話,需要更正往年的申報表。

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 22:03

紅沖后不重開,我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專票是需要更正申報表的,但是這個普票也需要嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:07

你好,普票也需要,收入會影響往來的所得稅。

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 22:13

這樣對嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應收賬款負數(shù),貸利潤分配未分配利潤負數(shù),然后更正2022年7月申報表后再跟正2022年年報,這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:16

沖減收入: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調整(紅字) 貸:庫存商品-**(紅字) 把以前年度損益調整結轉到未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 22:22

我是小企業(yè)會計準則,紅沖的是服務費

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快賬用戶8385 追問 2023-12-15 22:23

報表怎樣調,調什么時候的報表

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齊紅老師 解答 2023-12-15 22:27

調整2022年度所得稅相關報表。

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你好,紅沖就是以前做了一張錯誤的憑證,就用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.
2023-12-15
你好 借以前年度損益調整 應交稅費 貸銀行存款或者應收賬款 借庫存商品貸以前年度損益調整 借轉以前年度損益調整到未分配利潤
2020-04-16
您好 錄取決于你紅沖的原因和具體情況。 一般來說,紅沖銷售收入會導致銷售收入的減少,同時也會減少相應的收入類科目。你需要根據紅沖的金額和原因,在相應的會計科目中進行調整。 至于22年的年報是否需要調整,這取決于你紅沖的原因和調整的金額。如果紅沖的金額較大,且對22年的年報有顯著影響,那么你可能需要進行調整。具體是否需要調整,需要根據會計準則和審計要求進行判斷。
2023-12-15
你好,今天紅沖了上一年開出去的發(fā)票 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 去年的報表,不需要做調整
2023-02-27
你好,借應交稅費貸以前年度損益調整。
2023-04-10
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