你好對的 是這么做的

老師請教,我是2018年成立的公司屬于小規(guī)模納稅人,1~5月累計收入400萬,租賃增值稅稅率5%,6月累計收入達到700萬,租賃增值稅稅率是按9%算嗎,如果是1~5還用補交嗎
老師,比如我這個月銷售稅額5萬,進項3萬,然后20年的發(fā)票,進項轉(zhuǎn)出1萬,那我這個月交增值稅,是2萬,還是3萬?
老師,我是小規(guī)模公司,開了1%的發(fā)票,也開了經(jīng)營租賃的5%的,都是普票,合計沒超30萬,這個5%的也是免稅的吧?
你好老師,我想問下小規(guī)模納稅人,每個月發(fā)票可以開10萬1個季度30萬.假如我1月開2萬,2月開5萬,3月開23萬這樣可以嗎?是專票和普票一起
老師我們公司有物業(yè)管理服務(wù)、房屋租賃業(yè)務(wù),還有代收水電費也給商戶開發(fā)票的。是小規(guī)模納稅人公司。比如我這個月物業(yè)管理開了10萬,稅額是1000.租賃開了20萬,稅額10000。水電費發(fā)票3000,稅額30。那我本月增值稅是不是要交1000+10000+30=11030,我申報就報這么多稅額對嗎
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快